上海浦东新区大桥小学2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区大桥小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区大桥小学概况一、主要职能上海市浦东新区大桥小学学校地址位于交通便利的上海浦东 上海市浦东新区杨思路 400 号(邮编:200126)(行政区号:310115),我学校主要经营实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。我学校本着制度与人文相结合的管理思想,凭借美丽的校园环境,舒适的住宿条件和优秀的师资力量已成为每年上海浦东评价较好的学校之一。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区大桥小学设 2 个内设机构,包括:教导处和总务处 2 个部门,分别承担相应的管理职能。教导处主要负责学校课程、教学、教务等工作。设教导主任

2、 1 名,副教导主任 3 名,内部管理实行主任负责制。科研副主任主要负责师资培训、骨干培养、校本研修、宣传报道、教育科研等工作。德育副主任主要负责少先队工作、德育队伍建设、学生行为规范、德育课程管理、家长工作、社区工作等。总务处主要负责学校安全、财务、资产和后勤保障服务等工作。设总务主任 1 名主要负责,工作人员若干名。内部管理实行主任负责制。2第二部分 上海市浦东新区大桥小学 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,521.69 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出二、上级补助收入

3、0 三、国防支出三、事业收入 0 四、公共安全支出四、经营收入 0 五、教育支出 1,285.71五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出六、其他收入 0.98 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 192.15九、医疗卫生与计划生育支出 48.04十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 33.04二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 0.2本年收入合计 1,522.67 本年支出合计 1,559.14用事业基金弥补收支差额 结余

4、分配 0.17年初结转和结余 100.66 年末结转和结余 64.02总计 1,623.33 总计 1,623.3332016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,522.67 1,521.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98205 教育支出 1,248.74 1,248.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27205 02 普通教育 1,243.10 1,242.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27205 02 02 小学教

5、育 1,243.10 1,242.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27205 09 教育费附加安排的支出 5.64 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 5.64 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 192.15 192.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 191.45 191.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 23.66 23.66 0.00 0.00

6、 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 89.87 89.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 77.92 77.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004208 08 抚恤 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 48.04 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 4

7、8.04 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 48.04 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71229 99 其他支出 0.71 0.0

8、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71229 99 01 其他支出 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7152016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,559.14 1,516.15 42.99 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,285.71 1,242.92 42.79 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,268.49 1,242.92 25.57 0.00 0.00 0.00205 02 02

9、小学教育 1,268.49 1,242.92 25.57 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 17.22 0.00 17.22 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 17.22 0.00 17.22 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 192.15 192.15 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 191.45 191.45 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 23.66 23.66 0.00 0.00 0.00 0.00208 05

10、05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 89.87 89.87 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 77.92 77.92 0.00 0.00 0.00 0.006208 08 抚恤 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 48.04 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 48.04 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗

11、48.04 48.04 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 33.04 33.04 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收

12、入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,521.69 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1,285.61 1,285.61 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 192.15 192.15 0.00九

13、、医疗卫生与计划生育支出 48.04 48.04 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 33.04 33.04 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00

14、0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1,521.69 本年支出合计 1,558.84 1,558.84 0.00年初财政拨款结转和结余 100.28 年末财政拨款结转和结余 63.13 63.13 0.00一般公共预算财政拨款 100.28 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,621.97 总计 1,621.97 1,621.97 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,285.61 1,242.82 42.7920

15、5 02 普通教育 1,268.39 1,242.82 25.57205 02 02 小学教育 1,268.39 1,242.82 25.57205 09 教育费附加安排的支出 17.22 0.00 17.22205 09 99 其他教育费附加安排的支出17.22 0.00 17.22208 社会保障和就业支出 192.15 192.15 0.00208 05 行政事业单位离退休 191.45 191.45 0.00208 05 02 事业单位离退休 23.66 23.66 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.87 89.87 0.00208 05 06机关事业单

16、位职业年金缴费支出77.92 77.92 0.00208 08 抚恤 0.70 0.70 0.00208 08 01 死亡抚恤 0.70 0.70 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 48.04 48.04 0.00210 05 医疗保障 48.04 48.04 0.00210 05 02 事业单位医疗 48.04 48.04 0.00221 住房保障支出 33.04 33.04 0.00221 02 住房改革支出 33.04 33.04 0.00221 02 01 住房公积金 33.04 33.04 0.00合计 1,558.84 1,516.05 42.79102016年度一般公共预算

17、财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,060.47 1,060.47 -301 01 基本工资 157.47 157.47 -301 02 津贴补贴 24.01 24.01 -301 03 奖金 71.75 71.75 -301 04 其他社会保障缴费 66.11 66.11 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 556.69 556.69 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 89.87 89.87 -301 09 职业年金缴费 7

18、7.92 77.92 -301 99 其他工资福利支出 16.65 16.65 -302 商品和服务支出 306.93 - 306.93302 01 办公费 16.57 - 16.57302 02 印刷费 7.57 - 7.57302 03 咨询费 0.80 - 0.80302 04 手续费 0.11 - 0.11302 05 水费 4.55 - 4.55302 06 电费 7.62 - 7.62302 07 邮电费 2.55 - 2.55302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 64.23 - 64.23302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因

19、公出国(境)费用 0.00 - 0.00302 13 维修(护)费 74.40 - 74.40302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 13.15 - 13.15302 17 公务接待费 0.20 - 0.20302 18 专用材料费 6.00 - 6.00302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 1.19 - 1.19302 27 委托业务费 16.03 - 16.03302 28 工会经费 27.15 - 27.15302 29 福利费 14.93 - 14.93302 31 公务用车运行维护费 3.23 - 3.23302 39 其他交通费用 0.01 - 0.01302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 46.65 - 46.65

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