上海浦东新区浦东文化馆.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区浦东文化馆2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区浦东文化馆概况一、主要职能组织开展文艺演出、展览、讲座等群众性文化艺术活动。成为陆家嘴区域群众文化活动中心。加强组织陆家嘴金融文化的普及和文化活动指导。利用文化设施,广泛开展公共文化服务,成为陆家嘴地区青年白领、社区居民文化活动的场所。辅导培训陆家嘴地区群众文化队伍,成为陆家嘴地区市民文化队伍培训基地。深入基层,组织、辅导和研究文艺创作,促进具有陆家嘴区域特色的优秀文艺作品的创作和推广。搭建文化展示平台,组织开展陆家嘴金融区域的文化交流。统筹文化资源,深入社区楼宇开展文化服务,实行资源共享。协助开展非物质文化遗产传承和保护

2、的相关工作。开展区域文化政策理论研究,有针对性的开展文化调研,为陆家嘴区域文化发展提供政策建议。2二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区浦东文化馆核定事业编制34 名,部门领导职数 1 名 2 副,不设内设机构,设置 5 个部门,包括:办公室、辅导部、活动部、新舞台、物业部。3第二部分 上海市浦东新区浦东文化馆 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,246.53 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 20.00 四、公共安全支出四、经营收入 五

3、、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 34.38 七、文化体育与传媒支出 1,133.44八、社会保障和就业支出 128.58九、医疗卫生与计划生育支出 22.71十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 14.03二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,300.91 本年支出合计 1,298.76用事业基金弥补收支差额 4.82 结余分配年初结转和结余 7.35 年末结转和结余 14.32总计 1,31

4、3.08 总计 1313.0842016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,300.91 1,246.53 20.00 34.38207 文化体育于传媒支出 1,135.59 1,081.21 20.00 34.38207 01 文化 1,135.59 1,081.21 20.00 34.38207 01 09 群众文化 1,135.59 1,081.21 20.00 208 社会保障和就业支出 128.58 128.58 208 05 行政事业单位离退休 128.58 1

5、28.58 208 05 02 事业单位离退休 43.78 43.78208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.58 45.58208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.22 39.22210 医疗卫生与计划生育支出 22.71 22.71 210 05 医疗保障 22.71 22.71 210 05 02 事业单位医疗 22.71 22.715221 住房保障支出 14.03 14.03221 02 住房改革支出 14.03 14.03221 02 01 住房公积金 14.03 14.0362016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出

6、合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,298.76 870.87 427.89 207 文化体育于传媒支出 1,133.44 705.55 427.89207 01 文化 1,133.44 705.55 427.89207 01 09 群众文化 1,133.44 705.55 427.89208 社会保障和就业支出 128.58 128.58208 05 行政事业单位离退休 128.58 128.58208 05 02 事业单位离退休 43.78 43.78208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.58 45.58208

7、05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.22 39.22210 医疗卫生与计划生育支出 22.71 22.71210 05 医疗保障 22.71 22.71210 05 02 事业单位医疗 22.71 22.717221 住房保障支出 14.03 14.03221 02 住房改革支出 14.03 14.03221 02 01 住房公积金 14.03 14.0382016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,246.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财

8、政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 1,081.21 1,081.21 八、社会保障和就业支出 128.58 128.58 九、医疗卫生与计划生育支出 22.71 22.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 14.03 14.03 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,246.53 本年支出合计 1,246.53 1,2

9、46.53 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1,246.53 总计 1,246.53 1,246.53 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育于传媒支出 1,081.21 666.34 414.87207 01 文化 1,081.21 666.34 414.87207 01 09 群众文化 1,081.21 666.34 414.87208 社会保障和就业支出 128.58 128.58208 05

10、 行政事业单位离退休 128.58 128.58208 05 02 事业单位离退休 43.78 43.78208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.58 45.58208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 39.22 39.22210 医疗卫生与计划生育支出 22.71 22.71210 05 医疗保障 22.71 22.71210 05 02 事业单位医疗 22.71 22.71221 住房保障支出 14.03 14.03221 02 住房改革支出 14.03 14.03221 02 01 住房公积金 14.03 14.03合计 1,246.53 831.66 414.87

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