广西壮族自治区桂林.DOC

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1、1广西壮族自治区桂林市阳朔县公安局交通警察大队2016 年部门决算2目 录第一部分:阳朔县公安局交通警察大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:阳朔县公安局交通警察大队 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:阳朔县公安局交通警察大队 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支

2、出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。3第一部分:阳朔县公安局交通警察大队概况一、主要职能交警职能:1、负责交通管理工作;2、承担道路治安巡逻任务,维护道路交通安全、道路交通秩序,管理机动车辆和驾驶员;3、参与拟定城市道路交通和安全设施的规划;4、依法查处交通违法行为和交通事故。二、部门决算单位构成阳朔县公安局交通警察大队是阳朔县公安局独立核算的二层机构,所公开的 2016 年部门决算表仅包含阳朔县公安局交通警察大队的数据。4第二部分:阳朔县公安局交通警察大队 2016 年部门决算报表收入决

3、算表、 支出决算表、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、 办)没有 XX 收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据 ”。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 978.99 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、公共安全支出 959.77五、科学技术支出 十九、住房保障支出 19.22

4、 本年收入合计 978.99 本年支出合计 978.99用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 978.99 支出总计 978.995表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 978.99 978.99 204 公共安全支出 959.77 959.77 20402 公安 959.77 959.77 2040201 行政运行 786.76 786.76 2040212 道路交通管理 173 173221 住房保障支出 19.22

5、19.22 22102 住房保障支出 19.22 19.22 2210201 住房公积金 19.22 19.22 6表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 978.99 805.98 173 204 公共安全支出 959.77 786.76 20402 公安 959.77 786.76 2040201 行政运行 786.76 786.76 2040212 道路交通管理 173 173 221 住房保障支出 19.22 19.22 22102 住房保障支出 19.22 19.2

6、2 2210201 住房公积金 19.22 19.22 7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 978.99 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、公安安全支出 21 959.77 959.77 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 十九、住房保障支出 24 19.22 19.22 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入

7、合计 12 978.99 本年支出合计 29 978.99年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 978.99 合计 34 978.998表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 978.99 173204 公共安全支出 959.77 786.7620402 公安 959.77 786.762040201 行政运行 786.76 786.762040212 道路交通管理 173 173221 住房保障支出 19.2

8、2 19.2222102 住房保障支出 19.22 19.222210201 住房公积金 19.22 19.229表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出 合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 978.99 707.42 271.56工资福利支出 603.97 基本工资 169.79 津贴补贴 114.84 奖金 90.04其他社会保险 82.53 伙食费 16.55 基本养老保险缴费 21.15职业年金缴费 15.38其他工资福利支出 93.69 商品和服务支出 247.53办公费 20.04印刷费 14.68水费 0.18电费 6.30邮电费 1

9、4.14差旅费 24.35公务接待费 9.92维修(护)费 7.48会议费 2租凭费 2.9培训费 2.41公务用车维护费 57.75被装购置费 6.15劳务费 11.11手续费 2.17专用材料费 29.78税金及附加费 22.31其他商品和服务支出 13.86对个人和家庭的补助 103.45 离休费 退休费 73.76 抚恤金 0.15 医疗费 住房公积金 27.13 奖励金 2.41 其他支出 24.0310表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1268 0 58 0 58 10 67.67 0 57.75 0 57.75 9.92

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