上海浦东新区童乐幼儿园2016单位决算.DOC

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1、1上海市浦东新区童乐幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区童乐幼儿园概况一、主要职责幼儿园主要职责与任务:为学龄前儿童提供教育和保育服务,幼儿教育和保育。其中:园长书记主要负责幼儿园全面工作;保教主任主要能根据园务计划,教研工作重点,认真制定教研组计划,按时按计划开展教研活动,活动中心明确,研究重点贯穿始终;教师只要全面负责本班幼儿教育和保育工作,根据幼儿园工作规程和幼儿园培养目标遵循幼儿发展规律,结合本班特点,制定保教工作计划(班级计划、月计划、周计划),并组织实施,做好分析总结。二、机构设置1.单位机构规格: 正科级2.经费形式:全额拨款3.编制员额:29 人4.内设机构数

2、与名称:内设机构数 1 个(保教组)5.单位正职领导职数:2 个6.单位内设机构正副职领导职数:0 个现有岗位和人员配备情况实有人数 19 人。其中:21.管理岗位人员数:3 人岗位类别 名称 职数 职级 备注单位正职 园长 1 七级职员 兼专技单位正职 书记 1 七级职员 兼专技其他管理 报账员 1 九级职员管理小 计 3 32.专业技术人员数:18 人岗位类别 专技资格 聘任数 备注高级专业技术人员 1中级专业技术人员 7初级专业技术人员 8未定级 2专技小计 183. “双肩挑 ”人员总数 :2 人序号 现任管理岗位名称 聘任专技职务 目前兑现工资标准1 园长 高级教师 专技七级2 书记

3、 一级教师 专技八级第二部分 上海市浦东新区童乐幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表3单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 637.67 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 527.12五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.52 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 75.73九、医疗卫生与计划生育

4、支出 20.48十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 13.90二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 638.19 本年支出合计 637.23用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 18.87 年末结转和结余 19.83总计 657.06 总计 657.0642016年度收入决算表单位:万元

5、项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 638.19 637.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52205 教育支出 528.08 527.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52205 02 普通教育 476.74 476.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52205 02 01 学前教育 476.74 476.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52205 09 教育费附加安排的支出 51.34 51.34 0.00 0.00 0.00 0.

6、00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 51.34 51.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业

7、年金缴费支出 31.81 31.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005210 医疗卫生与计划生育支出 20.48 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 20.48 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 20.48 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02

8、 01 住房公积金 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0062016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 637.23 610.61 26.62 0.00 0.00 0.00205 教育支出 527.12 500.50 26.62 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 476.74 476.74 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 476.74 476.74 0.00 0.00 0.00 0.00205

9、09 教育费附加安排的支出 50.38 23.76 26.62 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 50.38 23.76 26.62 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 75.73 75.73 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位养老保险缴费支出 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00208

10、 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 31.81 31.81 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 20.48 20.48 0.00 0.00 0.00 0.007210 05 医疗保障 20.48 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 20.48 20.48 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 13.90 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 13.90

11、 13.90 0.00 0.00 0.00 0.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款 637.67 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 五、教育支出 526.60 526.60 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 75.73 75.73 九、医疗

12、卫生与计划生育支出 20.48 20.48 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 9十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 13.90 13.90 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 本年收入合计 637.67 本年支出合计 636.71

13、636.71 年初财政拨款结转和结余 18.27 年末财政拨款结转和结余 19.23 19.23 一般公共预算财政拨款 18.27 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 655.94 总计 655.94 655.94 102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 526.60 499.98 26.62205 02 普通教育 476.22 476.22 0.00205 02 01 学前教育 476.22 476.22 0.00205 09 教育费附加安排的支出 50.38

14、 23.76 26.62205 09 99 其他教育费附加安排的支出 50.38 23.76 26.62208 社会保障和就业支出 75.73 75.73 0.00208 05 行政事业单位离退休 75.73 75.73 0.00208 05 02 事业单位离退休 3.26 3.26 0.00208 05 05机关事业单位养老保险缴费支出40.66 40.66 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出31.81 31.81 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 20.48 20.48 0.00210 05 医疗保障 20.48 20.48 0.00210 05 02 事业单位医疗 20.48 20.48 0.00221 住房保障支出 13.90 13.90 0.00221 02 住房改革支出 13.90 13.90 0.00221 02 01 住房公积金 13.90 13.90 0.00合计 636.71 610.09 26.62

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