1、- 1 -武宣县武宣镇文化体育和广播电视站2017 年部门决算目 录 第一部分:武宣镇文化体育和广播电视站概况.1一、主要职能 .2二、部门决算单位构成 .3第二部分:武宣镇文化体育和广播电视站 2017 年部门决算报表 - 2 -. 4表一:收入支出决算总表.5表二:收入决算表.6表三:支出决算表.7表四:财政拨款收入支出决算总表.8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.11表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表.12表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.13第三部分:武宣镇文化站 2017 年度部门决算情况说明 .14一、
2、2017 年度收入支出决算总体情况 .15二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.16三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明. 16四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 16五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明. 16六、其他重要事项情况说明.16第四部分:名词解释.17第一部分:武宣镇文化体育和广播电视站概况一、主要职能武宣镇文化体育和广播电视站属于财政全额拨款事业单位。- 3 -1、主要职责:贯彻执行有关文化、体育和广播电视的方针、政策和法规,加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保
3、障农民基本文化权益,发展农村体育事业,负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护,负责科普及广播、新闻及信息传播。2、机构设置人员构成情况 我站人员编制总数为 6 人,事业编制 6 人,实有财政供养人数 6 人,事业在职 6 人,离退休人员 3 人具体情况如下: 事业编制 6 人,实有财政供养事业编制在职人员 6 人,其中事业编制在职人员 6 人,其中退休人员 3 人。 二、部门决算单位构成我单位归属于武宣镇政府管理,截止 2016 年底在编在职人员共 6 人,退休人员 2 人。第二部分:武宣镇文化体育和广播电视站 2017 年度部门决算
4、报表表一:收入支出决算总表单位:万元- 4 -收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 52.35 一、一般公共服务支出 二、事业收入 25.53 二、文化体育与传媒支出 67.35三、事业单位经营收入 三、社会保障和就业支出 4.99四、其他收入 四、医疗卫生与计划生育支出 2.30五、住房保障支出 4.03十七、 本年收入合计 77.88 本年支出合计 78.67用事业基金弥补收支差额 0.79 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 78.67 支出总计 78.67注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科
5、目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 77.88 52.35 25.53 207 文化体育与传媒支出 66.56 41.03 25.5320701 文化 66.56 41.03 25.532070199 其他文化 支出 66.56 41.03 25.53208 社会保障和就业支出 4.99 4.99 20805 行政事业单位离退休 4.99 4.992080502 事业单位离退休 3.37 3.37 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.61 1.61 210 医疗卫生与与计划生育支出 2.
6、30 2.30 21011 行政事业单位医疗 2.30 2.302101102 事业单位医疗 2.30 2.30221 住房保障支出 4.03 4.0322102 住房改革支出 4.03 4.032210201 住房公积金 4.03 4.03注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 6 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 78.67 78.67 207 文化体育与传媒支出 67.35 67.35 20701 文化 67.35 67.352070199 其他文化 支出
7、67.35 67.35208 社会保障和就业支出 4.99 4.9920805 行政事业单位离退休 4.99 4.992080502 事业单位离退休 3.37 3.372080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.61 1.61210 医疗卫生与与计划生育支出 2.30 2.3021011 行政事业单位医疗 2.30 2.302101102 事业单位医疗 2.30 2.30221 住房保障支出 4.03 4.0322102 住房改革支出 4.03 4.03 2210201 住房公积金 4.03 4.03 注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 7 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万
8、元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 52.35 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 41.03 41.036 六、社会保障和就业支出 23 4.99 4.99 7 九、医疗卫生已计划生育支出 24 2.30 2.308 十、住房保障支出 25 4.03 4.03 11 28 本年收入合计 12 52.35 本年支出合计 29 52.35年初财政拨款
9、结转和结余 13 0.00 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 0.00 31 政府性基金预算财政拨款 15 0.00 32 16 33 合计 17 52.35 合计 34 52.35注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况- 8 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目 合计 基本支出 项目支出科目编码 科目名称 合计类 款 项 栏次1 2 3合计 52.35 52.35 207 文化与传媒支出 41.03 41.03 20701 文化 41.03 41.032070199 其他文化支出 41.03 41.0320
10、8 社会保障和就业支出 4.98 4.98 20805 行政事业单位离退休 3.37 3.372080502 事业单位离退休 3.37 3.372080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.61 1.61210 医疗卫生与计划生育支出 2.30 2.3021011 行政事业单位医疗 2.30 2.302101102 事业单位医疗 2.30 2.30221 住房保障支出 4.03 4.03 22102 住房改革支出 4.03 4.03 2210201 住房公积金 4.03 4.03 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 9 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单
11、位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 39.26 302 商品和服务支出 5.4030101 基本工资 18.43 30201 办公费 1.3830102 津贴补贴 3.02 30202 印刷费 30107 绩效工资 13.62 30240 税金及附加费用 30199 其他工资福利支出 2.58 30299 其他商品和服务支出 4.02303 对个人和家庭的补助 7.69 310 其他资本性支出 30301 离休费 31001 房屋建筑物购建 30302 退休费 3.37 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位
12、的补贴 30313 购房补贴 30401 企业政策性补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.32 307 债务付息支出 30701 国内债务付息 399 其他支出 39901 赠与 人员经费合计 46.95 公用经费合计 5.40注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 10 -表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.24 0注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。