2021年审计处个人年终总结-总结 篇一:公司2021年度内部审计工作总结和2021年度工作方案 公司2021年度 内部审计工作总结和2021年度工作方案 2021年,*公司审计部围绕公司“*”年度进展主题,结合部门年度目标,仔细履行了部门职责,卓有成效地开展了各项工作,为公司持续健康进展供应了有力保障。现将2021年工作及2021年方案状况报告如下: 一、2021年度内部审计工作总结 (一)2021年审计基础工作状况。 2021年,审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大改变。 1.机构设置。 公司成立审计部,主要职责为负责公司内部掌握体系、全面风险管理体系的建设与管理,开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责,下属平台单位不再保留审计职能。 2.人员配备。 人员编制为*人,其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年聘请*,目前在职*人。 3.制度建设。
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