财务管理状况自查报告-自查报告 财务管理自查报告(一) 我们学校历来非常重视财务管理工作,特地制订了三家子学校财务管理制度,根据训练局的要求,严格执行财经纪律,在财务结算中心指导和监督下工作,现作自查报告如下: 一、收入管理方面: 学校全部预算外收入金额能入财政专户,严格执行收支两条线,每学期根据训练局核准的收费项目和标准收取各类费用,没有擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准,各类收费用法财政部门统一印制的财政票据,没有乱收费现象。 二、支出管理方面: 学校各项支出按实际发生数列支,没有虚列虚报和白条抵库等现象,学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料实行政府选购,学校财务支出严格实行校长一支笔,2021元以上支出经学校校务会议商量决定,学校财务监理小组审议后执行,学校实行校务公开制度,重大事项进行公示,建立健全了财务管理内部掌握制度,记账人员与审批、出纳人员、经办人员、财物保管人员岗位分别、各有其人、职责明确,没有小金库,公款公存、账外账、坐收坐支等现象。 三、资产管理: