1、上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站2017 年度决算目 录第一部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站概况、 主要职能、 机构设置第二部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站概况一、主要
2、职能上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站主要职责为:负责全镇农作物栽培、植保、种籽及畜牧生产的防疫、检疫、水产养殖、林业生产、农机管理、新技术推广应用等服务指导工作。二、机构设置根据上述职责,上海市吕巷镇农业技术推广服务站单位设 9 个内设机构,包括:办公室、财务室、农科部门、蔬菜部门、林业部门、兽医部门、农机部门、水产部门、养护部门。第二部分 上海市金山区吕巷镇农业技术推广服务站 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,147.91 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 31
3、0.45 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 522.94 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 94.93九、医疗卫生与计划生育支出 28.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 1,605.56十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 21.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,981.30 本年支出合计 1,750.37用事业基金弥补收支差额 结余分配 230
4、.93年初结转和结余 年末结转和结余总计 1,981.30 总计 1,981.302017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,981.30 1,147.91 310.45 522.94 208 社会保障和就业支出 94.93 94.93 208 05 行政事业单位离退休 92.28 92.28 208 05 02 事业单位离退休 4.12 4.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.45 71.45 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出
5、 16.71 16.71 208 11 残疾人事业 2.65 2.65 208 11 99 其他残疾人事业支出 2.65 2.65 210 医疗卫生与计划生育支出 28.18 28.18 210 11 行政事业单位医疗 28.18 28.18 210 11 02 事业单位医疗 28.18 28.18 213 农林水支出 1,836.49 1,003.10 310.45 522.94 213 01 农业 1,606.56 937.34 146.28 522.94 213 01 04 事业运行 1,076.77 456.48 97.35 522.94 213 01 06 科技转化与推广服务 38.
6、02 24.02 14.00 213 01 08 病虫害控制 63.42 28.49 34.93 213 01 09 农产品质量安全 0.88 0.88 213 01 21 农业结构调整补贴 106.75 106.75 213 01 22 农业生产支持补贴 192.12 192.12 213 01 24 农业组织化与产业化经营 128.60 128.60 213 02 林业 178.46 14.29 164.17 213 02 99 其他林业支出 178.46 14.29 164.17 213 08 普惠金融发展支出 51.47 51.47 213 08 03 农业保险保费补贴 51.47 5
7、1.47 221 住房保障支出 21.70 21.70 221 02 住房改革支出 21.70 21.70 221 02 01 住房公积金 21.70 21.70 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,750.37 990.65 759.72 208 社会保障和就业支出 94.93 94.93 208 05 行政事业单位离退休 92.28 92.28 208 05 02 事业单位离退休 4.12 4.12 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.45
8、71.45 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 16.71 16.71 208 11 残疾人事业 2.65 2.65 208 11 99 其他残疾人事业支出 2.65 2.65 210 医疗卫生与计划生育支出 28.18 28.18 210 11 行政事业单位医疗 28.18 28.18 210 11 02 事业单位医疗 28.18 28.18 213 农林水支出 1,605.56 845.84 759.72 213 01 农业 1,375.63 845.84 529.79 213 01 04 事业运行 845.84 845.84 213 01 06 科技转化与推广服务 38.0
9、2 38.02 213 01 08 病虫害控制 63.42 63.42 213 01 09 农产品质量安全 0.88 0.88 213 01 21 农业结构调整补贴 106.75 106.75 213 01 22 农业生产支持补贴 192.12 192.12 213 01 24 农业组织化与产业化经营 128.60 128.60 213 02 林业 178.46 178.46 213 02 99 其他林业支出 178.46 178.46 213 08 普惠金融发展支出 51.47 51.47 213 08 03 农业保险保费补贴 51.47 51.47 221 住房保障支出 21.70 21.
10、70 221 02 住房改革支出 21.70 21.70 221 02 01 住房公积金 21.70 21.70 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,147.91 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 94.93 94.93九、医疗卫生与计划生育支出 28.18 28.18十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 1,003.10 1,003.10十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出