1、上海市浦东新区大团镇社区事务受理服务中心2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能推进社区建设,以人为本,服务为先,利民便民为宗旨,做好本镇劳力和外劳力的管理、就业指导、中介,农村社会养老保险工作以及为困难群众提供生活救助、教育救
2、助、医疗救助等工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区大团镇社区事务受理服务中心设 10 个内设机构,包括:主任室、副主任室(一) 、副主任室(二) 、会计室、就业服务办、救助服务办、劳动力资源室、档案室、调研室、服务大厅等。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,277.63 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 848.89 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 4.27
3、七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 2,081.34九、医疗卫生与计划生育支出 26.57十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2,130.79 本年支出合计 2,107.91用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 180.40 年末结转和结余 203.28总计 2,311.19 总计 2,311.192017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合
4、计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,130.79 1,277.63 848.89 4.27208 社会保障和就业支出 1,402.76 549.60 848.89 4.2720802 民政管理事务 1,402.76 549.60 848.89 4.27208 02 99 其他民政管理事务支出 1,402.76 549.60 848.89 4.27208 07 就业补助 215.20 215.20208 07 04 社会保险补贴 215.20 215.20208 19 最低生活保障 15.20 15.20208 19 02 农村最低生活保
5、障金支出 15.20 15.20208 20 临时救助 2.75 2.75208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 2.75 2.75208 99 其他社会保障和就业支出 473.37 473.37208 99 01 其他社会保障和就业支出 473.37 473.37210 医疗卫生与计划生育支出 21.51 21.51210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 21.51 21.51210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 21.51 21.512017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类
6、款 项 合计 2,107.91 1,373.96 733.95 208 社会保障和就业支出 2,081.34 1,373.96 707.3820802 民政管理事务 1,373.96 1,373.96 208 02 99 其他民政管理事务支出 1,373.96 1,373.96 208 07 就业补助 215.20 215.20 208 07 04 社会保险补贴 215.20 215.20 208 19 最低生活保障 15.20 15.20 208 19 02 农村最低生活保障金支出 15.20 15.20 208 20 临时救助 2.75 2.75 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出
7、2.75 2.75208 25 其他生活救助 1.99 1.99208 25 02 其他农村生活救助 1.99 1.99208 99 其他社会保障和就业支出 472.24 472.24208 99 01 其他社会保障和就业支出 472.24 472.24210 医疗卫生与计划生育支出 26.57 26.57210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 26.57 26.57210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 26.57 26.572017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1
8、,277.63 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,257.68 1,257.68 九、医疗卫生与计划生育支出 26.57 26.57 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,277.63 本年支出合计 1,284.25 1,284.25 年初财政拨款结转和结余 15.98 年末财政拨款结转和结余 9.36 9.36 一般公共预算财政拨款 15.98 政府性基金预算财政拨款 总计 1,293.61 总计 1,293.61 1,293.61