上海浦东新区工商业联合会2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区工商业联合会 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区工商业联合会概况一、主要职能1、加强和改进非公经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针、政策,发扬自我教育的优良传统,爱国、敬业、守法、 贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。2、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系,遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序.3、引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩

2、事业;加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。4、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷协调。6、为会员提供科技、法律、会计、信息咨询等服务,提供培训、融 资、对内对外经贸交流及公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。7、参与浦东新区政治、经济、社会生活中的重要问题的协商,2发挥民主监督作用,积极参政议政。8、增强与港澳台地区工商界人士的关系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为企业

3、走向国际市场服务。9、加强工商联自身建设,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。10、承办区委、区政府交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区工商业联合会设 2 个内设机构,包括:办公室,经济联络部。3第二部分 上 海 市 浦 东 新 区 工 商 业 联 合 会 2016 年 度 单 位 决 算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 789.53 一、一般公共服务支出 668.74其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公

4、共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 2.94 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 34.92九、医疗卫生与计划生育支出 17.44十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 68.43二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.

5、00本年收入合计 792.47 本年支出合计 789.53用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 33.11 年末结转和结余 36.054总计 825.58 总计 825.5852016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 792.47 789.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94201 一般公共服务支出 671.68 668.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94201 28 民主党派及工商联事务 671.68 66

6、8.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94201 28 01 行政运行 429.14 426.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94201 28 02 一般行政管理事务 242.54 242.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 34.92 34.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 34.92 34.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 01 归口管理的行政单位离退休 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002

7、08 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.14 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 01 行政单位医疗 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006221 住房保障支出 68.43 68.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 68.43 68.43 0.00 0.00 0

8、.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 22.38 22.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 03 购房补贴 46.05 46.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0072016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 789.53 546.99 242.54 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 668.74 426.20 242.54 0.00 0.00 0.00201 28 民主党派及工商联事务 668

9、.74 426.20 242.54 0.00 0.00 0.00201 28 01 行政运行 426.20 426.20 0.00 0.00 0.00 0.00201 28 02 一般行政管理事务 242.54 0.00 242.54 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 34.92 34.92 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 34.92 34.92 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 01 归口管理的行政单位离退休 9.78 9.78 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴

10、费支出 25.14 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 01 行政单位医疗 17.44 17.44 0.00 0.00 0.00 0.008221 住房保障支出 68.43 68.43 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 68.43 68.43 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 22.38 22.38 0.00 0.00 0

11、.00 0.00221 02 03 购房补贴 46.05 46.05 0.00 0.00 0.00 0.0092016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 789.53 一、一般公共服务支出 668.74 668.74 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 0.00 0.00 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0

12、.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 34.92 34.92 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 17.44 17.44 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.0010十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 68.43 68.43 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 789.53 本年支出合计 789.53 789.53 0.00年初财政拨款结转和结余 32.52 年末财政拨款结转和结余 32.52 32.52 0.00一般公共预算财政拨款 32.52 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 822.05 总计 822.05 822.05 0.00

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