1、武宣县二塘镇文化和体育广播电视站2017 年部门决算1目 录 第一部分:武宣县二塘镇文化和广播电视站概况. .1一、主要职能.2二、部门决算单位构成.3第二部分:武宣县二塘镇文化和广播电视站 2017 年部门决算报表.4表一:收入支出决算总表.5表二:收入决算表.6表三:支出决算表.7表四:财政拨款收入支出决算总表.8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.11表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.12表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.13第三部分:武宣县二塘镇文化和广播电视站 2017 年度部门决算情况说明.14一、201
2、7 年度收入支出决算总体情况.15二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.16三、2 017年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说明. 16四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 162五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明. 16六、其他重要事项情况说明.16第四部分:名词解释.17第一部分:武宣县二塘镇文化和体育广播电视站概况一、主要职能一、主要职能贯彻执行有关文化、体育、广播电视的方针、政策和法规,加强文化基础设施建设,构建公共文化服务体系,实现和保障农民基本文化权益;发展农村体育事业,负责组织群众文化体育活动,繁荣
3、群众文化体育事业,搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护;负责教育发展服务,科普宣传;负责广播、新闻和其他信息传播,促进经济社会发展。二、部门决算单位构成我单位为全额拨款事业编制单位,内设机构 1 个,编制总人数为 3 人,单位设置站长 1 名,其他人员 2 名,截止 2017 年底在编在职人员共 3 人。3第二部分:武宣县二塘镇财政所 2017 年度部门决算报表收入决算表 支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。4表一:收入支出决算总表单
4、位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 23.26 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 25.62六、社会保障和就业支出 1.01七、医疗卫生与计划生育支出 1.08八、住房保障支出 1.37本年收入合计 23.26 本年支出合计 29.08用事业基金弥补收支差额 5.82 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 29.08 支出总计 29.08注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计
5、财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收 入 附属单位上缴收 入 其他收 入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 23.26 23.26207 文化体育与传媒支出 19.80 19.8020701 文化 19.80 19.802070199 其他文化支出 19.80 19.80208 社会保障和就业支出 1.01 1.0120805 行政事业单位离退休 1.01 1.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.01 1.01210 医疗卫生与计划生育支出 1.08 1.0821011 行政事业单位医疗 1.08 1.082101102 事业单位医疗 1.08 1.0822
6、1 住房保障支出 1.37 1.3722102 住房改革支出 1.37 1.372210201 住房公积金 1.37 1.37注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 29.08 29.08 207 文化体育与传媒支出 25.62 25.6220701 文化 25.62 25.622070199 其他文化支出 25.62 25.62208 社会保障和就业支出 1.01 1.0120805 行政事业单位离退休 1.01 1.0120805
7、05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.01 1.01210 医疗卫生与计划生育支出 1.08 1.0821011 行政事业单位医疗 1.08 1.082101102 事业单位医疗 1.08 1.08221 住房保障支出 1.37 1.3722102 住房改革支出 1.37 1.372210201 住房公积金 1.37 1.37注:本表反映部门本年度各项支出情况。7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 23.26 一、一般公共服务支出
8、18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 19.80 19.80 6 六、社会保障和就业支出 23 1.01 1.01 7 七、医疗卫生与计划生育支出24 1.08 1.08 8 八、住房保障支出 25 1.37 1.37 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 23.26 本年支出合计 29 23.26 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 16 23.26 合计 34 23.26 注:本
9、表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 23.26 23.26207 文化体育与传媒支出 19.80 19.8020701 文化 19.80 19.802070199 其他文化支出 19.80 19.80208 社会保障和就业支出 1.01 1.0120805 行政事业单位离退休 1.01 1.012080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.01 1.01210 医疗卫生与计划生育支出 1.08 1.0821011 行政
10、事业单位医疗 1.08 1.082101102 事业单位医疗 1.08 1.08221 住房保障支出 1.37 1.3722102 住房改革支出 1.37 1.372210201 住房公积金 1.37 1.37注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 18.86 302 商品和服务支出 1.9430101 基本工资 8.37 30201 办公费 0.1230102 津贴补贴 1.67 30202 印刷费30103 奖金 2.33
11、 30205 水费30104 社会保障缴费 0.20 30206 电费30107 绩效工资 5.28 30211 差旅费 1.8230108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.01 30213 维修(护)费30199 其他工资福利支出 30226 劳务费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 2.45 310 其他资本性支出30307 医疗费 1.08 31001 房屋建筑物购建30302 退休费 31099 其他资本性支出30304 抚恤金 304 对企事业单位的补贴30305 生活补助 30401 企业政策性补贴30309 奖励金30311 住房公积金 1.3730313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出307 债务付息支出30701 国内债务付息399 其他支出39901 赠与人员经费合计 21.32 公用经费合计 1.94注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。