2021财务收支真实性检查自查报告-自查报告.docx

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2021财务收支真实性检查自查报告-自查报告 根据联社统一部署和支配,我组一行人,于xx年x月x日至x日对xx年度经营成果真实性指标进行了全面检查。本次查证的主要事实如下: 一、基本状况 现有营业网点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人。截至年月末,该联社各项存款余额万元,比年初净增万元,增长%,完成联社方案的%;各项贷款余额万元,比年初净增万元,完成联社方案的%;不良贷款万元,比年初净降万元,剔除央行票据置换贷款1万元,实际净降万元,完成联社方案的%,占比%,比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款万元、呆滞贷款万元、呆账贷款万元,分别占各项贷款的%、%、%。全年实现财务收入万元,比上年增加万元,增长%,其中贷款利息收入万元,手续费收入万元;财务支出万元,比上年增加万元,增长%;其中存款利息支出万元,营业费用万元,手续费支出1万元;全辖实现账面利润万元,比上年削减万元,完成市联社方案的4%。贷款收息率%,营业费用率%,人均费用万元,资本充分率为%,固定资产占比为%。 检查认为,2021年该联社针对本地区实际

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