浦东新区金桥镇文化服务中心2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1浦东新区金桥镇文化服务中心 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区金桥镇文化服务中心单位概况1、主要职能 组织群众文化活动、文化宣传活动、文艺活动。组织相关培训、业余创作团体管理、相关文化产业经营。2、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区金桥镇文化服务中心单位设 3 个内设机构,包括:上海市浦东新区金桥镇文化服务中心、上海市浦东新区金桥镇党建服务中心、上海市浦东新区金桥镇社区学校。2第二部分 浦东新区金桥镇文化服务中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,169.72 一、一般公共服务支出 104.10其中

2、:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 100.05五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 954.66八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 7.16十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 3.75二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1,169.72 本年支出合计 1,169.72用事业基金弥补

3、收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 1,169.72 总计 1,169.7232016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,169.72 1,169.72 201 一般公共服务支出 104.10 104.10201 09 群众团体事务 104.10 104.10201 09 99 其他群众团体事务支出 104.10 104.10205 教育支出 100.05 100.05 205 04 成人支出 100.05 100.05 205 04 99 其他教育支出

4、100.05 100.05 207 文化体育与传媒支出 954.66 954.66 207 01 文化 954.66 954.66 207 01 99 其他文化支出 954.66 954.66 210 医疗卫生与计划教育支出 7.16 7.16210 05 医疗保障 7.16 7.164210 05 02 事业单位医疗 7.16 7.16 221 住房保障支出 3.75 3.75221 02 住房改革支出 3.75 3.75221 02 01 住房公积金 3.75 3.75 3.7552016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出

5、经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,169.72 1,169.72 201 一般公共服务支出 104.10 104.10201 09 群众团体事务 104.10 104.10201 09 99 其他群众团体事务支出 104.10 104.10205 教育支出 100.05 100.05205 04 成人支出 100.05 100.05205 04 99 其他教育支出 100.05 100.05207 文化体育与传媒支出 954.66 954.66207 01 文化 954.66 954.66207 01 99 其他文化支出 954.66 954.66210 医疗卫生与计划教育支

6、出 7.16 7.16210 05 医疗保障 7.16 7.16210 05 02 事业单位医疗 7.16 7.166221 住房保障支出 3.75 3.75221 02 住房改革支出 3.75 3.75221 02 01 住房公积金 3.75 3.7572016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,169.72 一、一般公共服务支出 104.10 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 100.05 六、科学技术支出 七

7、、文化体育与传媒支出 954.66 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 7.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 3.75 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,169.72 本年支出合计 1,169.71 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1,169.72 总计 1,169.72 92016年度一般公共预算财政

8、拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 104.10 104.10201 09 群众团体事务 104.10 104.10201 09 99 其他群众团体事务支出 104.10 104.10205 教育支出 100.05 100.05205 04 成人支出 100.05 100.05205 04 99 其他教育支出 100.05 100.05207 文化体育与传媒支出 954.66 954.66207 01 文化 954.66 954.66207 01 99 其他文化支出 954.66 95

9、4.66210 医疗卫生与计划教育支出 7.16 7.16210 05 医疗保障 7.16 7.16210 05 02 事业单位医疗 7.16 7.16221 住房保障支出 3.75 3.75221 02 住房改革支出 3.75 3.75221 02 01 住房公积金 3.75 3.75合计 1,169.72 1,169.72102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 234.49 234.49301 01 基本工资 14.88 14.88301 02 津贴补

10、贴 2.87 2.87301 03 奖金 16.73 16.73301 04 其他社会保障缴费 9.67 9.67301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 27.32 27.32301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.83 13.83301 09 职业年金缴费 5.53 5.53301 99 其他工资福利支出 143.66 143.66302 商品和服务支出 928.44 928.44302 01 办公费 5.18 5.18302 02 印刷费302 03 咨询费 3.43 3.43302 04 手续费 0.14 0.14302 05 水费 0.31 0.31302 06 电费

11、 26.55 26.56302 07 邮电费 2.09 2.09302 08 取暖费302 09 物业管理费 14.76 14.76302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 3.19 3.19302 14 租赁费 13.93 13.93302 15 会议费 0.18 0.18302 16 培训费 12.80 12.80302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 88.81 88.81302 27 委托业务费302 28 工会经费 7.74 7.74302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 749.32 749.32

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