1、1浦东新区老港镇文化服务中心 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区老港镇文化服务中心概况一、主要职能要承担全镇文化、体育、科普、图书、文物、电影、电视的事业单位,负责对全镇文化广播影视行业实行事业管理,直接委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。1、贯彻党和国家关于文化艺术、图书资料、文物保护、新闻宣传、广播影视事业工作的方针、政策、法律并组织实施。2、负责制定本镇文化艺术、图书资料、文物保护、广播影视事业的发展战略和发展规划,实施本镇文化艺术、图书资料、文物保护、广播影视事业的行业管理。3、负责管理本镇群众文化艺术活动及社会文化社团等;指导、推动开展各类群众行文化工作;积极扶持
2、培育农村文化活动。4、熟悉掌握本镇文化娱乐、演出、美术、影视、音像、图书、印刷、有线网络等文化市场的基本情况;协助主管部门管理好本区域的文化市场;指导本区域的文化经营者依法经营。5、负责区文化广播电视管理局交办的工作,并接受文化广播电视管理局的业务指导和行业管理。二、机构设置2上海市浦东新区老港镇文化服务中心无内设机构。第二部分 浦东新区老港镇文化服务中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 403.50 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、
3、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.24 七、文化体育与传媒支出 402.92八、社会保障和就业支出 0.24九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 403.74 本年支出合计 403.16用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 0.583总计 403.74 总计 403.7442016
4、年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 403.74 403.50 0.24207 文化体育与传媒支出 403.50 403.26 0.24207 01 文化 403.50 403.26 0.24207 01 09 群众文化 403.50 403.26 0.24208 社会保障和就业支出 0.24 0.24208 05 行政事业单位离退休 0.24 0.24208 05 02 事业单位离退休 0.24 0.2452016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出
5、合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 403.16 197.54 205.62 207 文化体育与传媒支出 402.92 197.30 205.62207 01 文化 402.92 197.30 205.62207 01 09 群众文化 402.92 197.30 205.62208 社会保障和就业支出 0.24 0.24208 05 行政事业单位离退休 0.24 0.24208 05 02 事业单位离退休 0.24 0.2462016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款
6、政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 403.50 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 402.92 402.92 八、社会保障和就业支出 0.24 0.24 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 403.50
7、本年支出合计 403.16 403.16 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 0.34 0.34 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 403.50 总计 403.50 403.50 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出207 文化体育与传媒支出 403.16 197.54 205.62207 01 文化 402.92 197.30 205.62207 01 09 群众文化 402.92 197.30 205.62208 社会保障和就业支出 0.24 0.
8、24208 05 行政事业单位离退休 0.24 0.24208 05 02 事业单位离退休 0.24 0.24合计 403.16 197.54 205.6292016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 173.88 173.88301 01 基本工资 47.68 47.68301 02 津贴补贴 26.05 26.05301 03 奖金 36.25 36.25301 04 其他社会保障缴费 38.70 38.70301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 13
9、.23 13.23301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 11.97 11.97302 商品和服务支出 15.29 15.29302 01 办公费 2.05 2.05302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.22 0.22302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 0.90 0.90302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.29 0.29302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.06 0.06302 14 租赁费302 15 会议费302 16
10、培训费 0.26 0.26302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 11.51 11.5110303 对个人和家庭的补助 8.36 8.36303 01 离休费303 02 退休费 0.24 0.24303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 7.15 7.15303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.97 0.97310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 189.17 173.88 15.29