1、上海市浦东新区航头镇社区党建服务中心2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能推动发展,服务群众,凝聚人心,促进和谐。组织区域性党建活动、开展教育培训、开展区域性党建指导保障、负责区域性党建形象展示、发动区域性党组织和党员服务
2、群众。二、机构设置单位机构规格:七级单位。经费形式:全额拨款。编制员额:根据沪浦编201755 号关于同意浦东新区航头镇机构改革的批复,核定本单位事业编制 11 名,管理岗位最高等级为七级。单位领导职数:3 名。根据上述职责,上海市浦东新区航头镇社区党建服务中心不设内设机构。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 349.44 一、一般公共服务支出 169.04其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入
3、六、科学技术支出六、其他收入 0.02 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 30.17九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 130.08十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 12.38二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 349.46 本年支出合计 341.67用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.02年初结转和结余 0.05 年末结转和结余 7.82总计 349.51 总计 349.512017年度收入决算表单位:万元项目功
4、能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 349.46 349.44 0.02201 一般公共服务支出 176.83 176.81 0.02201 36 其他共产党事务支出 176.83 176.81 0.02201 36 50 事业运行 109.44 109.42 0.02201 36 99 其他共产党事务支出 67.39 67.39 208 社会保障和就业支出 30.17 30.17 208 05 行政事业单位离退休 30.17 30.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.38 2
5、5.38 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.79 4.79 212 城乡社区支出 130.08 130.08 212 01 城乡社区管理事务 130.08 130.08 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 130.08 130.08 221 住房保障支出 12.38 12.38 221 02 住房改革支出 12.38 12.38 221 02 01 住房公积金 12.38 12.38 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 341.67 274.2
6、8 67.39 201 一般公共服务支出 169.04 101.65 67.39 201 36 其他共产党事务支出 169.04 101.65 67.39 201 36 50 事业运行 101.65 101.65 0.00 201 36 99 其他共产党事务支出 67.39 0.00 67.39 208 社会保障和就业支出 30.17 30.17 208 05 行政事业单位离退休 30.17 30.17 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.38 25.38 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 4.79 4.79 212 城乡社区支出 130.08 130.
7、08 212 01 城乡社区管理事务 130.08 130.08 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 130.08 130.08 221 住房保障支出 12.38 12.38 221 02 住房改革支出 12.38 12.38 221 02 01 住房公积金 12.38 12.38 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 349.44 一、一般公共服务支出 136.04 136.04 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出
8、 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 30.50 30.50 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 119.72 119.72 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 12.50 12.50 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 349.44 本年支出合计 298.76 298.76 年初财政拨款结转和结余 0.05 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 0.05 政府性基金预算财政拨款 总计 349.49 总计 298.76 298.76