国有资产自查报告 篇一:教务处国有资产管理专项治理工作自查报告 教务处国有资产管理专项治理工作自查报告 依据xxx文件的相关要求,教务处组织对本部门国有资产选购、用法管理、出租出借、报废处置等环节进行全面清理检查。现将自查状况报告如下: 一、 资产购置状况: 自2021年1月以来,本部门严格依照中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国政府选购法以及学校相关资产管理制度进行资产选购,不存在没有选购方案和资金预算支配擅自购置资产的状况;不存在化整为零、躲避监管、违规购置的状况;没有发生过相关人员收受回扣、手续费等商业贿赂行为。2021年购置数码复合机(OKI打印机)一台,资产编号:20210832特地用于毕业证书打印工作;2021年购置多功能数码打印复印一体机一台(柯尼卡美能达),资产编号:20211014。 二、 资产用法状况: 本部门全部国有资产用法过程中,从不存在未根据“三重一大”制度以及政策规定,擅自批准利用国有资产对外投资、出租、出借和担保等行为。不存在擅自占有、用法和未按规定缴纳国有资产收益的状况。