1、表1 安全评价机构资质基本条件保持情况考核表机构名称: 级别: 资质证书编号: 序号 考核内容 考核标准 现场记录 考核结果1 企业法人营业执照(事业单位法人证书)是否在有效期内,且已年检。 是 否与其工作相适应的固定工作场所面积 平方米,是否符合要求。(甲级机构不少于400平方米,乙级机构不少于250平方米)是 否2档案室面积 平方米,是否符合要求。(甲级机构档案室不少于50平方米;乙级机构档案室不少于30平方米) 是 否在本机构登记从业的专职安全评价师 名,是否符合规定要求。 是 否一级安全评价师 名,其中专职 名,是否符合规定要求。 是 否二级安全评价师 名,其中专职 名,是否符合规定要
2、求。 是 否3注册安全工程师 名,是否符合规定要求。 是 否安全评价师中有 名同本机构签订了劳动合同,是否符合规定要求。 是 否有效期内有 名,是否符合规定要求。 是 否4机构为其连续缴纳“ 四险”有 名(事业单位缴存住房公积金的 名),是否符合规定要求。安全评价机构管理办法(总局第22 号令);关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知(安监总规划2009181 号)基本条件规定考核,现场查验机构提供的证明资料。是 否5 法定代表人是否经过相应资质培训机构组织的培训,并考试合格,并在有效期内。 是 否专职技术负责人共有 位,是否有任命文件,且在职有效。 是 否是否具有二级以上安评师和注安师资
3、格,具有与所负责业务相对应的高级专业技术职称。 是 否6配备的技术负责人是否能够覆盖主要业务范围。 是 否7 专职安全评价过程控制负责人是否有任命文件,且在职有效。 是 否8通用设备是否与其开展的工作相适应,且设备完好率100%。(计(计算机、打印机、传真机、复印机、摄像机、投影仪、碎纸机、录音设备、对讲机、定位仪、激光测距仪、交通工具)是 否9技术支撑是否满足评价业务范围的需要。(实验室、安全检测检验能力、技术专家库、安全评价应用软件、法律法规标准数据库、物质特性数据库、事故案例数据库、图书阅览室)是 否10 是否建立了内部管理制度和安全评价控制体系。 是 否11 是否为从业人员必要提供了现
4、场勘查所的劳动防护用品。 是 否被考核机构负责人确认: 考核组长: 考核人员: 考核日期: 表2 专职评价师业绩考核表机构名称: 级别: 资质证书编号: 考核依据 姓名 专业 级别 职称核发单位 四险一金交纳情况 担任职务 是否专职 评价师 支撑业务 范围 本年度完成业 务项目数是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否安全评价机构管理办法附件 1 安全评价机构业务范围划分标准;国家安全监管总局关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知附件 1安全评价师专业能力对照表。现场查验人员、证明和装备实物。 是 否(注:每位专职安全评价师最多只可认定两种专业能力并只能支持两个业
5、务范围。 不够可另加页,另加 页)被考核机构负责人确认: 考核组长: 考核人员: 考核日期: 表3 专用装备检查汇总表机构名称: 级别: 资质证书编号: 考核依据 专用装备名称 型号 数量 生产厂家 软件或装备 授权情况 装备年检与 标定情况 使用登记情况 是否有效是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否是 否安全评价机构管理办法附件1 安全评价机构业务范围划分标准;国家安全监管总局关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知附件1 安全评价师专业能力对照表。现场查验人员、证明和装备实物。 是 否被考核机构负责人确认: 考核组长: 考核人员: 考核日期: 表4 安全评价
6、机构业务范围保持情况考核表机构名称: 级别: 资质证书编号: 安全评价专业人员配备情况考核依据 现有业务 范围姓名 专业 级别 职称核发单位 支撑业务范围专业人员配备是否满足要求专业装备是否满足要求技术负责人是否满足要求本年度完成此类业务项目数是否是否是否安全评价机构管理办法附件1 安全评价机构业务范围划分标准;国家安全监管总局关于贯彻落实安全评价机构管理规定工作的通知附件1 安全评价师专业能力对照表。现场查验人员、证明和装备实物。是否是否是否(注:每位专职安全评价师最多只可认定两种专业能力并只能支持两个业务范围。 不够可另加页,另加 页)被考核机构负责人确认: 考核组长: 考核人员: 考核日
7、期: 表 5 安全评价项目工作质量情况考核表机构名称: 级别: 资质证书编号: 评价项目名称: 所属业务范围(填代码): 名称 内容 标准 分 检查方法 评分方法 现场记录 得分1报告编制格式、章节排序符合要求。2附(插)图附件等符合评价通则和评价导则要求。3报告装订美观,签字、盖章齐全。51.报告编制格式、章节排序不符合要求分别扣 1 分;2.必要的附(插)图附件不全或不清晰扣1 分;3.报告装订粗糙、简陋或未进行签字、盖章或签字、盖章错误该项扣 3 分。对照评价合同,检查报告是否清晰注明评价边界和评价责任范围;项目概况(选址、总图及平面布置、生产规模、工艺流程、功能分布、主要设施、设备、装
8、置、主要原材料、产品(中间产品) 、经济技术指标、公用工程及辅助设施、人流、物流等)描述清楚。201. 内容存在矛盾和逻辑错误该项不得分;2.有一个系统描述不清,扣 4 分,扣完20 分为止;3.评价边界、评价责任范围与项目系统不符合实际扣 10 分。主要危险有害因素和重大危险源辨识描述清楚。 151.主要危险有害因素辨识有重大漏项或描述不清楚、不准确的每项扣 5 分;2.未辨识重大危险源或辨识不准确扣 5 分。安全评价项目工作质量考核100 分评价单元划分合理,评价方法选取适当、正确使用。 10查阅评价报告及现场收集的资料、存档材料;对照报告仔细询问评价人员。1.评价单元划分不合理扣 2 分
9、;2.评价单元划分有漏项的每项扣 2 分;3.评价方法选取不适当扣 4 分。对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。 251.未进行固有危险程度评价扣 10 分;2.单元的评价内容与评价结论不相符的每个扣 5 分。提出的对策措施建议具有针对性,可操作性。 10对策措施建议不具有针对性、模糊或不合理,每一项扣 2 分, 扣完 10 分为止。安全评价结论的内容清晰、准确,逻辑性强,符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。10安全评价结论内容不符合要求,每项扣2 分,扣完 10 分为止。评价内容语句通顺、文字简洁准确,无前后矛盾现象。51.评价内容语句不通,叙述不清现象每一项
10、扣 0.5 分;2.语句不通顺、文字不简洁、不准确、错误每一处扣 0.5 分;3.报告存在前后矛盾现象扣 2 分;4.报告中错别字每字扣 0.1 分。安全评价项目过程控制考核100 分安风险分析是否包括:1风险分析应在安全评价项目合同签订之前进行;2.被评价对象的基本情况、评价类别以及项目投资规模、地理位置、周边环境、作业风险等;3.项目是否在资质业务范围之内、现有评价人员专业结构是否满足评价项目需要、承担项目的风险程度等;4.项目的经济性;5.项目的可行性;10 查阅项目 档案1.未进行风险分析该项不得分;2.未在签合同前做风险分析的扣 5 分;3.(2)(6)项每缺一项扣 1 分,扣完5
11、分为止。6.参与部门是否全面。1.组建评价项目组并任命项目组长。2.项目组应由与评价项目相关的专业人员组成,且评价人员专业配备满足项目要求。10查阅任命文件或工作指令单。1.未组建评价项目组该项不得分;2.未任命项目组长扣 5 分;3.项目组长不满足任职要求的扣 5 分;4.项目组组成人员的专业不满足项目要求扣 5 分。1.是否进行了现场勘查;2.现场勘察检查记录清晰、准确、全面、使用规范格式,是否有双方参加人员的签字;3现场检查与项目设计检查时发现项目存在的主要问题或隐患与被评价单位及设计单位进行了交流,并就需整改的内容作出书面建议;4在评价报告结论正式出具前,就整改情况进行确认;预评价项目
12、中发现的主要问题及隐患应有与被评价单位及设计单位沟通的确认结果;5是否有项目组长及成员的现场影像资料或其他证明材料。40抽查项目现场勘察记录1.未进行现场勘查的不得分;2.现场记录填写不清晰、不准确、不全面,扣 6 分;3.使用格式不规范,扣 2 分;4.现场记录没有双方签字扣 4 分;5.对需要整改的内容未留有书面建议扣 6分;6.未对整改情况进行确认扣 8 分;7.整改核查记录未经两人及以上签字确认扣 4 分;8.未留有现场影像记录扣 8 分;全评价项目过程控制考核100 分内部审核由有评价师资格的非项目组成员审核。审核记录清晰、准确,与报告内容相符,审核人员签字确认。10 抽查审核的记录
13、表1.未进行内部审核该项不得分;2.由项目组成员进行内部审核扣 1 分;3.内部审核的内容不清晰、准确,与报告内容不符,扣 6 分;4.内部审核未留有审核和修改痕迹扣 2 分;5.审核人未签字,扣 1 分。技术负责人审核是在评价报告内部审核完成后进行的审核。审核记录清晰、准确,与技术要求相符,审核人员签字确认。10抽查审核的记录表1.未进行技术审核该项不得分;2.审核的内容不清晰、准确,与技术要求不符,扣 6 分;3.技术负责人审核未留有审核和修改痕迹扣 2 分;4.审核人未签字,扣 2 分。过程控制负责人审核应在内部审核和技术负责人审核完成后进行。过程控制负责人审核内容是否包括了:1.风险分
14、析;2.编制了项目实施计划;3.现场勘查,并采集了现场证据;4.项内自审;技术审核;5.评价过程记录是否完整,是否符合过程控制要求;6.过程控制负责人签字确认。10抽查审核的记录表1.未进行过程控制审核该项不得分;2.审核的项目不齐全,不符合过程控制要求,每缺一项扣 2 分,扣完 8 分为止;3.过程控制记录不完整或负责人未签字,扣 1 分。安全评价项目过程控制考核100 分报告审核程序的控制及报告附件和归档资料的完整性。1.安全评价过程是否得到有效控制,每一过程是否有评价机构专职过程控制负责人确认完成;2.对报告归档资料的系统性进行审查,10 查阅档案1.安全评价报告每一过程未经评价机构专职
15、过程控制负责人确认,扣 2 分;2.检查报告归档资料的系统性、完整性。归档资料中无过程控制单或存在的安全隐患问题通知单;评价过程中无联系记录(电话、传真、邮件)等;归档资料归档资料应包括:安全评价报告、风险分析表、项目组任命文件、项目现场勘察记录、项目资料收集清单、项目隐患整改回执、项目内审记录、项目技术负责人审核记录、过程控制负责人审核记录、外部审核记录、评价项目业绩表、交付单、满意度调查表以及现场影像资料、收集的资料等。中无一审、二审、外审或成品报告的纸质版或电子版;缺 1 项扣 1 分,扣完 8分为止。200(注:每个评价项目填写一张 不够可另加页,另加 页)被考核机构负责人确认: 考核组长: 考核人员: 考核日期: