医院内审工作总结(共6篇) 医院内审总结 XXXXXXX 20 10、2021年内部审计工作总结 2021年、2021年,我院监审部在市审计局、院党委的领导下,紧密围绕我院以临床工作为中心,进一步拓展工作思路,主动推动内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的动身点和落脚点放在促进我院进展、促进管理、促进提高效益,强化内部掌握、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作。目前,内部审计工作已成为我院内部严厉?财经纪律、加强内控管理、维护医院利益、促进我院党风廉政建设的一个重要手段。现将工作状况总结如下: 一、基本状况: 2021年度,我院共实现收入总计为XX万元,其中医疗收入XXX万元,药品收入XXX万元,其他收入XXX万元,财政补助收入XXX万元,支出总计为XXX万元,其中医疗支出XXX万元,药品支出XXX万元,其他支出XXX万元; 截止至2021年9月底,我院共实现收入总计为XXX万元,其中医疗收入XXX万元,药品收入XXX万元,其他收入XXX万元,财政补助收入XXX万元,支出总计为XXX万