银行档案工作自查报告(共8篇) .docx

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银行档案工作自查报告(共8篇) 银行档案自查报告 商业银行支行2021年12月份自查报告 农商行会计结算部: 根据总部要求,为加强支行内掌握度建设,全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节,增加识别、防范和掌握风险的力量,依据自查方案等有关规定,我支行进行了全面的自查自纠,现将自查状况汇报如下: 一、成立自查组织 组 长 : xx 成 员 : xx xx xx 二、自查状况 1、营业前自查发觉状况。 (1).自查没有发觉柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守严禁柜台违规行为防范案件风险的工作看法第三条“办理具体柜台业务方面,不得存在以下行为: (四)代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备; (五)代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。 (2).重要性档案资料全部随款箱上缴大库,重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守会计基础规范第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理,立卷归档,专人入库保管”的规定。 (3).档案柜全部上锁管理。每天的传票准时

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