1、2017 年长治市本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元项 目 2017年预算数 2016年决算数 2017年决算数2017年较 2016年增减增减原因(必填)(一)合 计 3576.12 2789.78 2509 -10.06% 因公出国(境)费用 56.5 14.76 25.02 69.51%厉行“八项规定” 原则下出国业务费用支出增加。公务接待费 1041.23 740.44 472.88 -36.14%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,压缩公务接待费用支出。公务用车费 2478.4 2034.58 2011.1 -1.15%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定
2、” ,同时公务用车改革进一步推进。其中:公务用车运行维护费 2474.1 1994.31 1803.86 -9.55%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,同时公务用车改革进一步推进。公务用车购置 4.3 40.27 207.23 我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,根据工作需要发生公车购置支出。(二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 5 3 -40%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,压缩出国组团数量。2.因公出国(境)人次数(人) 6 5 -15.92%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,压缩出国组团人次。3.公务用车购置数(辆)0 4我市市本级厉行
3、节约,坚决执行“八项规定” 前提下,实际工作需要发生公车购置费用支出。4.公务用车保有量(辆) 1645 1490 -9.42%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定”,积极推进公务用车改革5.国内公务接待批次(个) 1526 1335 -12.52%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,压缩公务接待次数。6.国内公务接待人次(人) 17191 15037 -12.53%我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,压缩公务接待人数。7.国(境)外公务接待批次(个) 0 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 0 0 一、2017 年度长治市本级“三公”经费情况说明2017 年,长治市市本级
4、发生出国出境费用 25.02 万元,为年初预算 44.28%;公务接待费 472.88 万元,为年初预算的 45.42%;公务用车费 2011.1 万元,为年初预算的 81.15%。总体来看,2017 年度市本级“三公” 经费发 生 2509 万元,为年初预 算的 70.16%,比 2016 年度下降280.78 万元,下降 10.06%。“三公”经费 下降幅度较大原因是我市市本级厉行节约,坚决执行“八项规定” ,同 时公务用车改革进一步推进。二、机关运行经费增减变动原因说明2017 年市本级机关运行经费 10777.21 万元,比上年减少 141.74万元,减少 1.3%;培训费支出 250
5、4.91 万元,较上年增加 59.28 万元,增长 2.42%;会议费支出 917.87 万元,较上年增加 92.72 万元,增长11.24%。主要原因是工作需要发生的必要支出。三、政府采购情况2017 年市本级政府采购预算 53308.81 万元、决算总额 45791.46万元,其中:政府采购货物预算 28883.05 万元、决算 25661.96 万元;政府采购工程预算 15449.94 万元、决算 12002.29 万元;政府采购服务预算 8975.83 万元、决算 7882.19 万元。四、国有资产占有使用情况1.车辆情况;2017 年市本级公务用车 1792 辆,较上年减少 165
6、辆。2.房屋情况:2017 年市本级房屋面积 286.68 万,较上年增加 18.75 万。五、 名词解释对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释(参考模板,各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(三)“三公 ”经费:指市直部 门用一般公共决算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。