公司审计部门细则(2).doc

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精品文档公司审计部门细则(2)-WORD文档,下载后可编辑修改-下面是小编收集整理的范本, 欢迎您借鉴参考阅读和下载, 侵删。您的努力学习是为了更美好的未来!第二十七条监察审计部在审计计划阶段, 应当利用非现场手段, 充分做好准备工作,以利于提高工作效率,降低审计成本。第二十八条监察审计部应对内部审计工作实行分级督导审核制度,以保障审计质量,实现审计目标。第五章 内部审计质量监督第二十九条内部审计应得到恰当的监督以确保审计目的得以实现、审计质量得以保证、审计人员得到发展。第三十条监察审计部应定期对已开展的审计工作进行评价, 检查其质量与制度要求的符合程度, 不断提高内部审计工作的效率和效果。第三十一条公司可组织其他部门或人员,在了解内部审计实务 标准的基础上, 对监察审计部的审计工作开展定期检查,进行内部评价。第三十二条公司董事会、审计委员会可聘请合格的外部独立机构对监察审计部的审计工作进行外部评价。第六章 内部审计人员职业道德规范17为了规范公司内部审

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