1、2016 年白沟新城一般公共预算0目 录第一部分2016 年预算安排原则1 2016 年预算安排的原则 .3第二部分2016 年本级一般公共预算安排基本情况1 2016 年本级一般公共收入预算 .5 2 2016 年本级一般公共收入预算说明 .5 3 2016 年本级一般公共收支预算平衡 .64 2016 年本级一般公共收支预算平衡说明 .75 2016 年本级一般公共支出预算 .81第三部分2016 年本级一般公共支出预算资金安排情况1 一般公共服务支出安排情况 .102 国防支出安排情况 .133 安全稳定支出安排情况 .144 教育支出安排情况 .155 文化体育与传媒支出安排情况 .1
2、76 社会保障和就业支出安排情况 .187 医疗卫生与计划生育支出安排情况 .208 节能环保支出安排情况 .219 城乡社区事务支出安排情况 .2210 农林水支出安排情况 .2311 交通运输支出安排情况 .2412 资源勘探信息等支出安排情况 .2513 商业服务业等支出安排情况 .2614 国土海洋气象等支出安排情况 .2715 住房保障支出安排情况 .2816 其他支出安排情况 .2917 提前下达转移支付资金安排情况 .3018 “三公经费”预算安排情况 .3219 政府采购预算安排情况 .3321 2016 年预算安排的原则一是依法理财。全面落实新预算法等法律规定,改进预算编审程
3、序,细化项目编制,硬化预算约束。二是绩效导向。按要求推进绩效预算改革,将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。三是整合财力。整合管委会各种可用资金,盘活资金存量,加强债务管理,统筹安排支出,提高资金配置效率。四是统筹兼顾。全面保障民生,支持重点工作、重点项目支出,同时坚持厉行节约,严格控制一般性支出,从严从紧控制“三公经费”支出。3第二部分2016 年本级一般公共预算安排基本情况41 2016 年本级一般公共收入预算单位:万元项 目 2015年完成数 2016年预算数 增速公共财政预算收入 50426 54971 9.00%(一)税收收入 46798 52507 12.20%其中:国税部门组织
4、收入 1548 1737 12.20%地税部门组织收入 45250 50771 12.20%(二)非税收入 3628 2464 -32.10%其中: 财政部门组织收入 2625 1429 -60.60%教育费附加 971 1000 3.00%残疾人就业保障金 32 35 9.30%2 2016 年本级一般公共收入预算说明按照积极稳妥的原则,2016 年本级一般公共预算收入安排 54971 万元,同比增长 9%,这一目标是综合分析全区经济形势及政策调整因素设定的,与全区经济发展预期目标相适应。53 2016 年本级一般公共收支预算平衡单位:万元收入 支出项 目 预算数 项 目 预算数一般公共预算
5、收入合计 115365 一般公共预算支出合计 115365 一般公共预算收入 54971 一般公共预算支出 112547 调入资金 1973 上解支出 2818 上年结转结余资金 54836 上级提前下达转移支付收入 3575 64 2016 年本级一般公共收支预算平衡说明一般公共预算总收入 115365 万元,其构成是:当年一般公共预算收入 54971 万元,上年结余结转 54836 万元,上级提前下达转移支付收入 3575 万元,调入资金 1973 万元。一般公共预算总支出 115365 万元,其构成是:当年本级一般公共预算支出 112547 万元,上解支出 2818 万元。收入支出相抵,
6、当年收支平衡。一、调入资金是统筹的从土地出让金中计提教育、农田水利建设资金。二、为提高预算编制的完整性,上级提前下达我区2016 年转移支付资金 3575 万元,列入本级支出项目。75 2016 年本级一般公共支出预算单位:万元科目编码名称 合计本级财力安排上级转移支付安排上年结转安排合计 112547 102409 3575 6563 201 一、一般公共服务支出 13896 12937 12 946 203 二、国防支出 659 68 0 591 204 三、安全稳定 3532 3481 0 51 205 四、教育支出 8981 7956 570 455 207 五、文化体育与传媒 260
7、 237 13 9 208 六、社会保障和就业支出 2517 1601 733 183 210 七、医疗卫生与计划生育支出 4402 2731 1553 118 211 八、节能环保支出 8694 7775 0 919 212 九、城乡社区支出 59893 57540 0 2353 213 十、农林水支出 3736 2593 597 546 214 十一、交通运输支出 542 490 0 52 215 十二、资源勘探信息等支出 1661 1580 54 28 216 十三、商业服务业等支出 731 462 33 236 220 十四、国土海洋气象等支出 341 341 0 0 221 十五、住房保障支出 543 457 10 76 227 十六、预备费 1400 1400 0 0 8229 十六、其他支出 750 750 0 0 第三部分2016 年本级一般公共支出预算资金安排情况