财务经理4月份总结报告 严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案严厉?性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。财务经理4月份总结报告如下,快随我一起来了解下。 财务经理4月份总结报告 我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调进展起到了主动作用。我校内部审计小组依据训练局审计室xx年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务,准时了解对农村义务训练经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的用法及结算状况、日常公用经费的筹措和用法状况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高