审计局2021年依法行政自查报告.docx

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审计局2021年依法行政自查报告 2021年,在区委、区政府和市审计局的领导下,在区依法行政工作领导小组办公室的细心指导下,区审计局依据区党委、政府的中心工作,仔细履职,依法审计,充分发挥了审计免疫系统功能和公共财政卫士作用。现将2021年局依法行政自查状况报告如下: 截止目前,区审计局共出具审计报告12份(不含政府投资审计项目,含部分2021年项目),审计发觉管理不规范资金15309万元,违规金额376万元,损失铺张金额562万元,投资审计核减投资额0.14亿元,提出审计看法和建议29条。110月份,提交审计专报3篇,对外发布审计信息30篇。 一、完善审计制度,加强依法行政工作的组织领导。 (一)加强审计制度建设,推动依法行政工作。 经网站公开,书面征求区直相关单位看法,经区委维稳办、信访局风险评估,区政府法制办合法性审查,上区经济责任领导小组会,通过,出台XX市XX区村(居)级组织负责人经济责任审计实施方法XX市XX区区级部门(单位)内部所属单位领导干部经济责任审计暂行方法XX市XX区党政主要领导干部和国有企业领导人员任职经济

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