采购控制管理制度.docx

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资源描述

采购控制管理制度 1 目的 确保外购物资符合规定要求,满足本企业生产、经营运作的需要,使采购过程处于受控制状态。 2 范围 2.1适用于本企业生产所需原料辅料、包装材料等的采购。 2.2适用于本企业生产所需原辅料、包装材料等的采购验证工作。 3 职责 3.1市场部根据市场需求制定采购计划,经主管部门批准后,后勤部从合格供方处采购,并对采购物资质量负责; 3.2质检部负责对原辅材料进行检验或验证; 3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。 4 控制管理办法 4.1供方的评价 4.1.1后勤部根据采购物资要求,采用以下方式评价供方。 4.1.1.1营业执照、组织机构代码证、生产许可证及体系认证证书; 4.1.1.2供方产品的质量、价格、服务和交货力能力等情况; 4.1.1.3供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.1.1.4供方的书面合格证明材料(产品检验报告)。 4.1.2后勤部每年依据供方业绩评定准

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