浦东新区老港镇城管理行政执法中队.DOC

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1、1浦东新区老港镇城市管理行政执法中队2016 年度单位决算第一部分 浦东新区老港镇城市管理行政执法中队一、主要职能上海市浦东新区老港镇城市管理行政执法中队的主要职能是加强城市管理综合执法,依法行使在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行政检查权和行政强制权。二、机构设置上海市浦东新区老港镇城市管理行政执法中队无内设机构。2第二部分 浦东新区老港镇城市管理行政执法中队2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 494.67 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、

2、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.08 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出 470.4十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 494.75 本年支出合计 470.4用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余 24.353总计 494.75 总计 494.754201

3、6年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 494.75 494.67 0.08212 城乡社区支出 494.75 494.67 0.08212 01 城乡社区管理事务 494.75 494.67 0.08212 01 04 城管执法 494.75 494.67 0.0852016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 470.4 439 31.4 212 城乡社区支出 47

4、0.4 439 31.4212 01 城乡社区管理事务 470.4 439 31.4212 01 04 城管执法 470.4 439 31.462016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 494.67 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 470.4 470.4 十二、农

5、林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 2427 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 494.67 总计 494.67 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出212 城乡社区支出 470.4 439 31.4212 01 城乡

6、社区管理事务 470.4 439 31.4212 01 04 城管执法 470.4 439 31.4合计 470.4 439 31.492016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 401.4 401.4301 01 基本工资 74.6 74.6301 02 津贴补贴 69.95 69.95301 03 奖金 75.19 75.19301 04 其他社会保障缴费 56.06 56.06301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 3.06 3.06301 08 机

7、关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 122.54 122.54302 商品和服务支出 18.47 18.47302 01 办公费 3.05 3.05302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.23 0.23302 05 水费 302 06 电费 302 07 邮电费 0.73 0.73302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.06 0.06302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费

8、 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 4.45 4.45302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 8.25 8.25302 29 福利费 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 1.7 1.710303 对个人和家庭的补助303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 19.13 19.13303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 439 420.53 18.47

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