深圳市中泰药业GSP操作流程简图质量管理文件管理操作规程图:组织评审现行文件否执行原文件是否修改 是 征求意见修改、起草 审核批准发放文件组织培训回收旧文件销毁旧文件执行新制度 质量管理体系内审操作规程图评审计划/方案质量负责人批准首次会议内审 末次会议、内审报告发放 整改通知 整改验证整改 不合格记录存档 合格首营企业、首营品种审核操作规程:采购部索取资料必要时实
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