上海宝山区罗店镇社区卫生服务中心2017决算.DOC

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资源描述

1、1上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度决算2目录第一部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况、 主要职能、 机构设置第二部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度决算情况说明第四部 名词解释3上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度部门决算第一部分

2、上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况、 主要职能上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区唯一一所集“医疗、 预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复 ”等“六位一体 ”功能的医疗服务机构,服务面积约 44.19 平方公里,服务人口 14.42 万人,下 辖 1 个美兰湖分中心、 4 个直属卫生服务站、13 个村级卫生服务站。 设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办公室,开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室,核定普通床位 50 张,另开设肠道、肝炎“二病”门诊。同时, 为方便地区居民就医,在医联体的支持下,中心开设了神经内科、 、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊,并建立双向转诊关

3、系。1. 医疗、预防、妇幼保健、 计划生育、健康宣教、康复2. 以社区卫生服务团队为载体,建立 17 个家庭医生工作室,开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。二、机构设置上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构,包括:办公室、质控科、资产 管理科。4第二部分 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2017 年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 4,574.79 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 4,244.37 四、公共安全支出四、经营收入 五、

4、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 24.66 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 423.8九、医疗卫生与计划生育支出 8,320.93十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 101.48二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 8,843.82 本年支出合计 8,846.21用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 2.39 年末结转和结余5总计 8,846.21 总计 8,846.216

5、2017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 8,843.82 4,574.79 4,244.37 24.66 208 社会保障和就业支出 423.8 423.8 208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8 208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35 208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13 210 医疗卫生与计划生育支出 8,31

6、8.54 4,049.51 4,244.37 24.66 210 03 基层医疗卫生机构 8,078.14 3,809.11 4,244.37 24.66 210 03 01 城市社区卫生机构 486.08 483 3.08210 03 02 乡镇卫生院 7,587.61 3,321.66 4,244.37 21.58210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 4.45 4.45210 04 公共卫生 61 61210 04 08 基本公共卫生服务 61 61210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25210 99 其

7、他医疗卫生与计划生育支出 36.15 36.15210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.15 36.15221 住房保障支出 101.48 101.48221 02 住房改革支出 101.48 101.48221 02 01 住房公积金 101.48 101.4872017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 8,846.21 8,766.86 79.35 208 社会保障和就业支出 423.8 423.8208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8208

8、05 02 事业单位离退休 10.35 10.35208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.32208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13210 医疗卫生与计划生育支出 8,320.93 8,241.58 79.35210 03 基层医疗卫生机构 8,080.14 8,073.69210 03 01 城市社区卫生机构 486.08 486.08210 03 02 乡镇卫生院 7,587.61 7,587.61210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 6.45 6.45210 04 公共卫生 61 61210 04 08 基本

9、公共卫生服务 61 61210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89221 住房保障支出 101.48 101.48221 02 住房改革支出 101.48 101.48221 02 01 住房公积金 101.48 101.4882017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款一、一般公共

10、预算财政拨款 4,574.79 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 423.8 423.8 九、医疗卫生与计划生育支出 4,051.9 4,051.9 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 101.48 101.48 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4,574.

11、79 本年支出合计 4,577.18 4,577.18 年初财政拨款结转和结余 2.39 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 2.39 政府性基金预算财政拨款 总计 4,577.18 总计 4,577.18 4,577.18 9102017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 423.8 423.8208 05 行政事业单位离退休 423.8 423.8208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35208 05 05 机关事业单位基本养老保险费支出 295.32 295.322

12、08 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 118.13 118.13210 医疗卫生与计划生育支出 4,051.9 3,972.55 79.35210 03 基层医疗卫生机构 3,811.11 3,804.66 6.45210 03 01 城市社区卫生机构 483 483210 03 02 乡镇卫生院 3,321.66 3,321.66210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出 6.45 6.45210 04 公共卫生 61 61210 04 08 基本公共卫生服务 61 61210 11 行政事业单位医疗 143.25 143.25210 11 02 事业单位医疗 143.25 143.25210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 36.54 24.64 11.89221 住房保障支出 101.48 101.48221 02 住房改革支出 101.48 101.48221 02 01 住房公积金 101.48 101.48合计 4,577.18 4,497.83 79.35

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