1、2018 年泰山区扶贫办部门预算 1 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、收支预算总表(经济科目分类分基本支出和项目支出)三、收入预算表四、支出预算表五、财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算支出表 2 七、2018 年政府性基金预算支出表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、政府采购预算表十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表第三部分 2018 年部门预算情况说明 3 第一部分 部门概况 4 一、 主要职能根据区编委关于调整区扶贫开发工作机构有关事项的通知 (泰山编20165 号 ) ,区扶
2、贫办主要职责是:贯彻落实中央、省、市和区委、区政府扶贫开发部署要求,研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施;整合区直有关部门人财物等扶贫资源,统筹管理扶贫资金,协调安排区级扶贫资金项目,协调组织区直有关部门扶贫工作;协调拟订全区扶贫资金分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用,指导重点扶贫项目;负责全区贫困对象信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护,搭建扶贫开发信息服务平台;对全区扶贫开发工作情况进行统计和动态管理;承担贫困村干部扶贫开发培训工作,组织开展扶贫开发宣传工作;督促检查和考核各街道(镇) 、区直有关部门(单位)扶贫责任制的落实情况,提出意
3、见和建议;承办区扶贫开发领导小组交办的其他事项。二、部门预算单位构成泰山区扶贫开发领导小组办公室预算包括:机关本级预算。泰山区扶贫开发领导小组办公室(本级) 5 第二部分2018 年部门预算表 6 表 1. 收支预算总表 单位:万元收 入 支 出项 目 2018年预算 项 目 2018年预算一、财政拨款 508.3068 一、一般公共服务支出 508.3068一般公共预算 508.3068 农林水支出 508.3068政府性基金预算国有资本经营预算二、财政专户管理资金本年收入合计 508.3068 本年支出合计 508.3068四、上年结转 结转下年收入总计 508.3068 支出总计 508
4、.3068 7 表 2、收支预算总表(经济科目分类分基本支出和项目支出)单位:万元收入 支出项目 2018年预算 项目 2018年预算备注一、财政拨款 508.3068 基本支出 76.2608 一般公共预算 工资福利支出 71.2225 政府性基金预算 基本工资 26.4246 国有资本经营预算 津补贴 35.6487 二、财政专户管理资金 奖金 2.2021 三、其他收入 住房公积金 6.9471 对个人和家庭的补助 0.3864福利费 0.0864独生子女费 0.012其他对个人和家庭的补助 0.288 8 一般商品和服务支出 4.5979办公费 1.28工会费 1.1579其他交通费 2.16项目支出 商品和服务支出 432.1 印刷费 2 会议费 4 其他商品和服务支出 2差旅费 2邮电费 2 水费 0.5 9 培训费 3公务接待费 2电费 1.5物业管理费 2维修(护)费 1其他公务用车维护费 1委托业务费 26.3其他商品和服务支出 82.8生产发展 300本年收入合计 508.3068 本年支出合计 508.3068 收入总计 508.3068 支出总计 508.3068