1、2018 年市直部门收支预算总表单位名称:市驻京办 单位:万元收入 支出项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数财政拨款收入 421.8 一般公共服务 421.8其中:一般公共预算拨款 421.8 公共安全 政府性基金预算拨款 教育 事业收入 科学技术 事业单位经营收入 文化体育与传媒 上级补助收入 社会保障和就业 附属单位上缴收入 医疗卫生 其他收入 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 国土资源气象等事务 本年收入合计 421.80 本年支出合计 421.80上年结余(转) 结转下年 动用事业基金 收入总计 421.80 支出总计 421.
2、802018 年市直部门收入预算总表单位名称:市驻京办 单位:万元收入项目 预算数财政拨款收入 421.80其中:一般公共预算拨款 421.80政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入本年收入合计 421.80上年结余(转) 动用事业基金 收入总计 421.802018 年市直部门支出总表单位名称:市驻京办 单位:万元功能分类科目 其中科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出合计 421.8 183.8 238 201 一般公共服务 421.8 183.8 238 20105 一般事务 421.8
3、 183.8 238 2010501 行政运行 183.8 183.8 2010505 专项业务 238 238 2018 年市直部门财政拨款收支预算总表单位名称:市驻京办 单位:万元收入 支出项目 预算数 项目(按功能分类) 预算 数财政拨款收入 421.8 一般公共服务 421.8其中:一般公共预算拨款 421.8 公共安全 政府性基金预算拨款 教育 科学技术 其他支出 本年收入合计 421.8 本年支出合计 421.8上年结余(转) 结转下年 收入总计 421.8 支出总计 421.82018 年市直部门一般公共预算支出表单位名称:市驻京办 单位:万元功能分类科目 其 中科目编码 科目名
4、称合计基本支出 项目支出合计 421.8 183.8 238201 一般公共服务 421.8 183.8 23820105 一般行政事务 421.8 183.8 2382010501 行政运行 183.8 183.8 2010505 专项业务 238 2382018 年市直部门一般公共预算基本支出表单位名称:市驻京办 单位:万元经济分类科目 其中科目编码 科目名称预算数 人员经费 日常公用经费合计 183.8 132 51.8301 工资福利支出 104.5 104.5 01 基本工资 27.5 02 津贴补贴 52.2 03 奖金 2.3 03 社会保险缴费 22.5 302 商品和服务支出
5、 51.8 51.801 办公费 5.102 印刷费 1.503 水费 2.604 电费 505 邮电费 1.506 物业管理费 0.107 交通费 1808 差旅费 7.509 维修费 10 一般设备购置费 11 会议费 12 工会经费 1.513 招待费 2.014 福利费 4.015 其他交通费 15 其他商品和服务支出 3.0303 对个人和家庭的补助 27.5 01 住房公积金 11.7 02 住房补贴 2.3 03 交通补贴 1.9 04 通讯补贴 2.3 05 物业补贴 2.2 06 其他对个人和家庭的补助 7.1 2018 年市直部门财政专项支出预算表单位名称:市驻京办 单位:万元项 目 金额合 计 238一、本级专项 2381、维稳及两会经费 302、前期工作经费 103、招商引资经费 134、房租经费 1505、水电气及卫生费 106、车辆燃油、保险、运营维护费 252018 年市直部门“三公”经费预算表单位名称:市驻京办 单位:万元项 目 预算数合 计 20一、公务接待费 2.0二、因公出国(境)经费 0因公出国(境)人数(人) 因公出国(境)费用金额 三、公车购置及运行经费 18(一)公车购置费 0公车购置数量(辆) 其中:新购车辆(辆) 更新车辆(辆) 公车购置金额 (二)公车运行维护费 18