采购与付款-3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿.doc

上传人:心*** 文档编号:632000 上传时间:2018-10-24 格式:DOC 页数:1 大小:19KB
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表 316 索引号:(审计机关名称)采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿审计期间 项目名称: 项目执行单位:序号 测试过程记录 工作底稿索引号测试结论审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:

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