公司出差费用管理规定3页.docx

上传人:晟*** 文档编号:6359913 上传时间:2021-08-30 格式:DOCX 页数:3 大小:15.21KB
下载 相关 举报
公司出差费用管理规定3页.docx_第1页
第1页 / 共3页
公司出差费用管理规定3页.docx_第2页
第2页 / 共3页
公司出差费用管理规定3页.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

公司出差费用管理规定一、总则第1条 :为了进一步加强对出差费用的管理,严格控制费用支出,达到节约高效的目的,结合本公司实际情况,特制定本规定。第二条:报销原则1、公私分明原则:出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则:原则上要一人多差,减少随从。第3条 :适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。2、 出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理:1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况,事前予以核定,并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金,返回后7日内填具“费用报销单”,并结清备用金。未于7日内报销者,财务部门应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。第五条:出差期间,因工作及其他原因需要延时的应及时请示,不得借故延长出差时间,否则延时期间费用不予报销。第六条:出差返回后,3日内向派遣负责人汇报情况,以书面形式做出出差报告。第七条:出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。