1、1北海市合浦县建筑工程质量安全监督站2017 年部门决算2目 录第一部分:合浦县建筑工程质量安全监督站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:合浦县建筑工程质量安全监督站 2017 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:合浦县建筑工程质量安全监督站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支
2、出决算情况。三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况3说明。五、2017 年度政府性基金支出决算情况。六、其他重要事项情况说明。第四部分、名词解释4第一部分:合浦县建筑工程质量安全监督站概况一、主要职能(一)执行及宣传贯彻国家和自治区发布的工程质量和安全生产法律法规、技术标准。(二)指导和监督全县建设工程质量检测机构的业务工作。(三)受理全县建设工程质量安全监督登记手续。(四)依法对全县工程建设各责任主体和有关机构履行工程质量责任和安全责任进行监督检查,维护公众利益;并对违法违规行为进行调查,提出处理意见,报县住建局依法
3、处罚。(五)核查施工现场工程建设各方主体及有关人员的资质或资格,对施工技术资料、监理资料及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查。(六)将工程建设各方责任主体和有关机构的不良行为进行记录、核实,按规定的程序和权限,通过信息系统向社会公示并向上级有关部门传递。(七)对建设单位组织的工程竣工验收实施监督,及时整理工程质量监督档案,出具工程质量监督报告。(八)调查、调解和处理工程质量安全投诉。(九)协助调查处理重大工程质量事故与安全事故。(十)组织每年的县优质工程评选和推荐参加市、区优质工程评选。5(十一)开展“安全文明工地”评比活动。(十二)完成县住建局交办的其他工作。二、部门决算单位构成
4、合浦县建筑工程质量安全监督站第二部分: 合浦县建筑工程质量安全监督站 2017 年度部门决算报表(报表部分可作为附件,附在所有的文字说明后面)注意:收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有 XX 收入,也没有 XX 安排的支出,故本表无数据” 。6注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算
5、数一、财政拨款 125.77 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、城乡社区支出 125.77七、农林水支出 八、资源勘探信息等支出 九、住房保障支出本年收入合计 125.77 本年支出合计 125.77用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余收入总计 125.77 支出总计 125.777表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项
6、合计 125.77 125.77 212 城乡社区支出 105.43 105.43 21201 城乡社区管理事务 81.98 81.98 2120106 工程建设管理 81.98 81.98 21202 城乡社区规划与管理 23.45 23.45 212001 城乡社区规划与管理 23.45 23.45 212 城乡社区支出 20.34 20.3421213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 20.34 20.342121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 20.34 20.34注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本
7、年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 125.77 125.77 212 城乡社区支出 105.43 105.4321201 城乡社区管理事务 81.98 81.982120106 工程建设管理 81.98 81.9821202 城乡社区规划与管理 23.45 23.45212001 城乡社区规划与管理 23.45 23.45212 城乡社区支出 20.34 20.3421213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 20.34 20.342121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 20.34 20.3
8、4注:本表反映部门本年度各项支出情况。9表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 105.43 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 20.34 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 七、农林水支出 24 8 八、资源勘探信息等支出 259 九、住房保障支出 26 10 十、城乡社区支出 27 125.77 10
9、5.43 20.3411 28 本年收入合计 12 125.77 本年支出合计 29 125.77年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款15 32 16 33合计 17 125.77 合计 34 125.77 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 105.43 105.43212 城乡社区支出 105.43 105.4321201 城乡社区管理事务 81.98 81.982120106 工程建设管理 81.98 81.9821202 城乡社区规划与管理 23.45 23.45212001 城乡社区规划与管理 23.45 23.45注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。