内控流程审计方案(共2页).doc

上传人:晟*** 文档编号:6372088 上传时间:2021-08-31 格式:DOC 页数:2 大小:11.50KB
下载 相关 举报
内控流程审计方案(共2页).doc_第1页
第1页 / 共2页
内控流程审计方案(共2页).doc_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

内控流程审计方案一、审计依据:公司现行的营销管理中心各项管理规定及制度。二、审计目的:对公司营销管理等主要业务环节的内部控制情况进行审查,并做出客观评价,提出建议,揭示其中存在的控制风险,并提出可行的建议和改善措施。三、审计内容:营销计划制定与审批、项目立项及审批、项目招投标管理、项目方案的编制及审批、项目合同签订及管理、项目应收账款管理、项目工程管理、运维服务管理、客户管理等内容。四、内控审计程序:内控审计方案(一)了解组织岗位设置、人员配备是否符合内部控制要求。(二)审阅组织各种文件,了解各项内部控制制度,取得与审计内容有关的信息。(三)找出组织各项内部控制关键控制点,绘制内部控制标准流程图。(四)询问相关管理制度责任人,对现行的管理制度的执行情况进行了解。(五)根据调查和了解的结果进行分析,进行健全性测试,找出组织内部控制的弱点。(六)对组织内部控制的健全性和合理性进行初步评价,对控制弱点进行分析。1、初步评价组织所有控制目标是否已经达到,各种管理制度是否体现了内部控制的要求。2、内部控制的设置是否合理;有无不必要的控制

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。