1、12018 年峄城广播影视台部门预算第一部分 概况1、主要职能及机构设置:(一)全面贯彻执行党中央、国务院和省、市、区各级党委、政府关于广播电影电视方面的路线、方针、政策,遵守国家、省、市、区广播电影电视事业管理的法律、法规和各项规定,提供广播影视领域的公共服务。(二)制定全区广播电影电视事业的发展规划及工作目标,制定相应的实施计划,促进全区广播电影电视事业、产业健康有序发展。(三)把握正确的舆论导向,围绕区委、区政府的中心工作开展宣传,确定宣传工作的指导思想和报道重点,组织开展广播电视的重大宣传活动。(四)负责全区广播电视新闻节目、文艺节目的采编、录制工作。(五)负责对中央、省、市上级媒体的
2、对上宣传和报道工作,开展广播电影电视领域的对外交流与合作。(六)负责全区广播电视节目的传输、覆盖和安全播出工作,安全优质地转播中央、省、市广播电视节目及重大活动节目。(七)组织实施广播电影电视重大工程及基础设施建设,统筹规划、建设、监督和管理全区的广播电视网络,推进有线电视“村村通”工程建设。(八)负责全区电影放映管理工作,落实农村电影放映“2131”工程。(九)承办区委、区政府交办的其他 工作。2二、部门预算单位构成:峄城广播影视台部门预算包括:峄城广播影视台。纳入峄城广播影视台部门 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:序号 单 位 名 称 备注1 峄城广播影视台2345678
3、93第二部分 2018 年部门预算表公开 01 表2018 年枣庄市峄城广播影视台收支预算总表(功能科目分类)单位名称:枣庄市峄城广播影视台 单位:元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政资金 5,985,397.60 一般公共服务支出 5,985,397.60 一般公共预算 5,985,397.60 新闻出版广播影视 5,985,397.60 政府性基金预算 行政运行 3,473,716.00 国有资本经营预算一般行政管理事务 2,511,681.60 二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计 5,985,397.60 本
4、年支出合计 5,985,397.60 六、上级补助收入 上缴上级支出七、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转收入总计 5,985,397.60 支出总计 5,985,397.60 公开 02 表42018 年枣庄市峄城广播影视台部门收支预算总表(经济科目分类)单位名称:枣庄市峄城广播影视台 单位:元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、财政资金 5,985,397.60 工资福利支出 3,317,715.40 一般公共预算 5,985,397.60 基本工资 1,246,848.00 政府性基金预算 津贴补贴 1,5
5、80,490.20 国有资本经营预算 奖金 103,904.00 二、财政专户管理资金 奖励金 660.00 三、事业收入 住房公积金 329,173.20 四、事业单位经营收入 其他工资福利支出 56,640.00 五、其他收入 商品和服务支出 156,000.00 办公费 112,000.00 印刷费差旅费会议费 7,000.00 培训费公务接待费 7,000.00 工会经费公务用车运行维护费 30,000.00 其他交通费用其他商品和服务支出项目支出 2,511,681.60 本年收入合计 5,985,397.60 本年支出合计 5,985,397.60 六、上级补助收入 上缴上级支出七
6、、附属单位上缴收入 对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转收入总计 5,985,397.60 支出总计 5,985,397.60 公开503 表单位:元财政资金总计合计 一般公共预 算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135,985,397.60 5,985,397.60 5,985,397.60 5,985,397.60 5,985,397.60 5,985,397.60 3,473,716.00 3,473,
7、716.00 3,473,716.00 2,511,681.60 2,511,681.60 2,511,681.60 公开604 表2018 年单位名称部门支出预算表单位名称:峄城广播影视台单位:元科目编码类 款 项科目名称 总 计 基本支出 项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出* * * * 1 2 3 4 5 6 7合计 5,985,397.60 3,473,716.00 2,511,681.60 新闻出版广播影视 5,985,397.60 3,473,716.00 2,511,681.60 201 28 01 行政运行 3,473,716.00 3,47
8、3,716.00 201 28 02 一般行政管理事务 2,511,681.60 2,511,681.60 公开05 表72018 年单位名称财政拨款收入支出预算总表单位名称:峄城广播影视台单位:元收入 支出项目 金额 项目 合计 一般公共预算 财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 5,985,397.60 一般公共服务支出 5,985,397.60 5,985,397.60 二、政府性基金预算财政拨款 外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 5,985,397.60 5,985,397.60 5 社会保障和就业支出社会保险基金支出医疗卫生与计划生
9、育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出8债务发行费用支出本年收入合计 5,985,397.60 本年支出合计 5,985,397.60 5,985,397.60 年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计 5,985,397.60 合计 5,985,397.60 5,985,397.60 公开 06 表2018 年单位名称9一般公共预算支出预算表单位名称:峄城广播影视台
10、单位:元科目编码类 款 项科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出* * * * 1 2 3合计 5,985,397.60 3,473,716.00 2,511,681.60 *单位(汇总) 5,985,397.60 3,473,716.00 2,511,681.60 201 新闻出版广播影视 5,985,397.60 3,473,716.00 2,511,681.60 201 28 01 行政运行 3,473,716.00 3,473,716.00 201 28 02 一般行政管理事务 2,511,681.60 2,511,681.60 公开 07 表2018 年单位名称部门一般公共预10
11、算基本支出预算表单位名称:枣庄市峄城广播影视台单位:元经济分类科目编码类 款科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费* * * 1 2 3合计 3,473,715.40 3,317,715.40 156,000.00 单位名称(汇总)301 工资福利支出 3,317,715.40 3,317,715.40 301 30101 基本工资 1,246,848.00 1,246,848.00 301 30102 津贴补贴 1,580,490.20 1,580,490.20 301 30103 奖金 1,039,047.00 103,904.00 301 30110 城镇职工基本医疗保险缴费301
12、30113 住房公积金 329,173.20 329,173.20 301 30199 其他工资福利支出 56,640.00 56,640.00 302 商品和服务支出 156,000.00 156,000.00 302 30201 办公费 112,000.00 112,000.00 302 30211 差旅费302 30215 会议费 7,000.00 7,000.00 302 30216 培训费302 30217 公务接待费 7,000.00 7,000.00 302 30228 工会经费302 30229 福利费302 30231 公务用车运行维护费 30,000.00 30,000.00 302 30239 其他交通费用302 30299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助303 30302 退休费303 30305 生活补助303 30309 奖励金公开08 表2018 年单位名称政府性基