1、1浦东新区合庆镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区合庆镇财政所概况一、主要职能承担乡镇财政预算编制、决算编制工作、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等具体工作,按照上级财政部门以及政府要求承担的其他财政财务工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区合庆镇财政所无内设机构。2第二部分 浦东新区合庆镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 8,759.34 一、一般公共服务支出
2、220.80其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.26 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 634.16九、医疗卫生与计划生育支出 6.95十、节能环保支出十一、城乡社区支出 2,339.65十二、农林水支出 1,029.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 4,524.34十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4.44二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合
3、计 8,759.60 本年支出合计 8,759.34用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 0.18 年末结转和结余 0.44总计 8,759.78 总计 8,759.7832016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 8,759.60 8,759.34 0.26201 一般公共服务支出 221.06 220.80 0.26201 06 财政事务 221.06 220.80 0.26201 06 50 事业运行 221.06 220.80 0.26208 社会保障和就业支
4、出 634.16 634.16 208 03 财政对社会保险基金的补助 600.00 600.00 208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 600.00 600.00 208 05 行政事业单位离退休 3.50 3.50208 05 02 事业单位离退休 3.50 3.50208 99 其他社会保障和就业支出 30.66 30.66208 99 01 其他社会保障和就业支出 30.66 30.66210 医疗卫生与计划生育支出 6.95 6.95 4210 05 医疗保障 6.95 6.95210 05 02 事业单位医疗 6.95 6.95212 城乡社区支出 2,339.65 2
5、,339.65212 01 城乡社区管理事务 425.00 425.00212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 425.00 425.00212 03 城乡社区公共设施 1,914.65 1,914.65212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,914.65 1,914.65213 农林水支出 1,029.00 1,029.00213 07 农村综合改革 1,029.00 1,029.00213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,029.00 1,029.00215 资源勘探信息等支出 4,524.34 4,524.34215 08 支持中小企业发展和管理支出 4,524.
6、34 4,524.34215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 4,524.34 4,524.34221 住房保障支出 4.44 4.44221 02 住房改革支出 4.44 4.44221 02 01 住房公积金 4.44 4.4452016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 8,759.34 161.51 8,597.83 201 一般公共服务支出 220.80 146.62 74.18201 06 财政事务 220.80 146.62 74.18201 06 50
7、事业运行 220.80 146.62 74.18208 社会保障和就业支出 634.16 3.50 630.66208 03 财政对社会保险基金的补助 600.00 600.00208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助 600.00 600.00208 05 行政事业单位离退休 3.50 3.50208 05 02 事业单位离退休 3.50 3.50208 99 其他社会保障和就业支出 30.66 30.66208 99 01 其他社会保障和就业支出 30.66 30.66210 医疗卫生与计划生育支出 6.95 6.95210 05 医疗保障 6.95 6.956210 05 02
8、事业单位医疗 6.95 6.95212 城乡社区支出 2,339.65 2,39.65212 01 城乡社区管理事务 425.00 425.00212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 425.00 425.00212 03 城乡社区公共设施 1,914.65 1,14.65212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,914.65 1,14.65213 农林水支出 1,029.00 1,29.00213 07 农村综合改革 1,029.00 1,29.00213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,029.00 1,029.00215 资源勘探信息等支出 4,524.34 4,5
9、24.34215 08 支持中小企业发展和管理支出 4,524.34 4,524.34215 08 99 其他支持中小企业发展和管理支出 4,524.34 4,524.34221 住房保障支出 4.44 4.44221 02 住房改革支出 4.44 4.44221 02 01 住房公积金 4.44 4.4472016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 8,759.34 一、一般公共服务支出 220.80 220.80 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出
10、 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 634.16 634.16 九、医疗卫生与计划生育支出 6.95 6.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,339.65 2,339.65 十二、农林水支出 1,029.00 1,029.00 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 4,524.34 4,524.34 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4.44 4.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 8,759.34 本年支出
11、合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 8,759.34 8,759.34 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 8,759.34 总计 8,759.34 8,759.34 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 220.80 146.62 74.18201 06 财政事务 220.80 146.62 74.18201 06 50 事业运行 220.80 146.62 74.18208 社会保障和就业支出 634.16 3.50 6
12、30.66208 03 财政对社会保险基金的补助 600.00 600.00208 03 99 财政对其他社会保险基金的补助600.00 600.00208 05 行政事业单位离退休 3.50 3.50208 05 02 事业单位离退休 3.50 3.50208 99 其他社会保障和就业支出 30.66 30.66208 99 01 其他社会保障和就业支出 30.66 30.66210 医疗卫生与计划生育支出 6.95 6.95210 05 医疗保障 6.95 6.95210 05 02 事业单位医疗 6.95 6.95212 城乡社区支出 2,339.65 2,339.65212 01 城乡
13、社区管理事务 425.00 425.00212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 425.00 425.00212 03 城乡社区公共设施 1,914.65 1,914.65212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 1,914.65 1,914.65213 农林水支出 1,029.00 1,029.00213 07 农村综合改革 1,029.00 1,029.00213 07 06 对村集体经济组织的补助 1,029.00 1,029.0010215 资源勘探信息等支出 4,524.34 4,524.34215 08支持中小企业发展和管理支出4,524.34 4,524.34215 08 99其他支持中小企业发展和管理支出4,524.34 4,524.34221 住房保障支出 4.44 4.44221 02 住房改革支出 4.44 4.44221 02 01 住房公积金 4.44 4.44合计 8,759.34 161.51 8,597.83