1、1浦东新区金桥镇社区服务中心 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区金桥镇社区服务中心概况、 主要职能负责辖区内居委会的建立、调整、撤并等管理工作;开展社区精神文明建设、规划、指导;负责社区干部的教育、培训等。二、机构设置根据上述职责,浦东新区金桥镇社区服务中心设 15 个内设机构,包括:社区服务中心、永业一居委、永业二居委、阳光一居委、阳光二居委、张桥居委、佳虹居委、金浦居委、新城居委、碧云社区居委、城市家园居委、金葵一居委、金葵二居委、金葵三居委、金桥房办。2第二部分 浦东新区金桥镇社区服务中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目
2、决算数一、财政拨款收入 2,135.14 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 21.33十、节能环保支出十一、城乡社区支出 2,094.87十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 18.94二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2
3、,135.14 本年支出合计 2,135.14用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 2,135.14 总计 2,135.1432016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,135.14 2,135.14 210 医疗卫生与计划生育支出 21.33 21.33 210 05 医疗保障 21.33 21.33 210 05 02 事业单位医疗 21.33 21.33 212 城乡社区支出 2,094.87 2,094.87212 01 城乡社区管理事
4、务 2,094.87 2,094.87212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,094.87 2,094.87 221 住房保障支出 18.94 18.94 221 02 住房改革支出 18.94 18.94 221 02 01 住房公积金 18.94 18.94 42016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合计 2,135.14 2,135.14 210 医疗卫生与计划生育支出 21.33 21.33210 05 医疗保障 21.33 21.33210 05 02 事业单位
5、医疗 21.33 21.33212 城乡社区支出 2,094.87 2,094.87212 01 城乡社区管理事务 2,094.87 2,094.87212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 2,094.87 2,094.87221 住房保障支出 18.94 18.94 221 02 住房改革支出 18.94 18.94 221 02 01 住房公积金 18.94 18.94 52016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,135.14 一、一般公共服务支出 二、政
6、府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 21.33 21.33 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2,094.87 2,094.87 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 18.94 18.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,135.14 本年支出合计 2,135.14 2,135.14 年
7、初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2,135.14 总计 2,135.14 2,135.14 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出210 医疗卫生与计划生育支出 21.33 21.33210 05 医疗保障 21.33 21.33210 05 02 事业单位医疗 21.33 21.33212 城乡社区支出 2,094.87 2,094.87212 01 城乡社区管理事务 2,094.87 2,094.87212 01
8、99 其他城乡社区管理事务支出 2,094.87 2,094.87221 住房保障支出 18.94 18.94221 02 住房改革支出 18.94 18.94221 02 01 住房公积金 18.94 18.94合计 2,135.14 2,135.1482016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,088.48 1,088.48301 01 基本工资 32.28 32.28301 02 津贴补贴 5.42 5.42301 03 奖金 73.98 73.9830
9、1 04 其他社会保障缴费 79.33 79.33301 06 伙食补助费 0.43 0.43301 07 绩效工资 58.80 58.80301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费301 99 其他工资福利支出 838.24 838.24302 商品和服务支出 948.36 948.36302 01 办公费 19.00 19.00302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.27 0.27302 05 水费 4.83 4.83302 06 电费 17.97 17.97302 07 邮电费 6.41 6.41302 08 取暖费302 09 物业管
10、理费 21.48 21.48302 11 差旅费 0.44 0.44302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 146.46 146.46302 14 租赁费 33.40 33.40302 15 会议费 27.97 27.97302 16 培训费 2.41 2.41302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 201.48 201.48302 27 委托业务费302 28 工会经费 39.07 39.07302 29 福利费 2.73 2.73302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用30
11、2 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 424.44 424.449303 对个人和家庭的补助 19.48 19.48303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 18.94 18.94303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.54 0.54310 其他资本性支出 78.82 78.82310 02 办公设备购置 47.31 47.31310 03 专用设备购置 31.51 31.51310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 2,135.14 1,107.96 1,027.18102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数13.00 13.00