1、1上海市浦东新区好儿童幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区好儿童幼儿园概况一、主要职责为浦东新区教育局规定的教育服务区域内的 3-6 周岁幼儿提供教育和保育服务。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区好儿童幼儿园单位机构规格为正科级,经费形式为全额拨款,编制员额为 49 人(实有在编人数 29 人) ,内设机构数 1 个(保教组) ,单位正副职领导职数 1 个。2第二部分 上海市浦东新区好儿童幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 879.43 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金
2、预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 742.50五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.09 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 102.98九、医疗卫生与计划生育支出 28.87十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区
3、支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 20.64二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.20本年收入合计 879.52 本年支出合计 895.20用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 21.33 年末结转和结余 5.65总计 900.85 总计 900.8532016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 879.52 879.43 0.09205 教育支出 727.02 726.93 0.09205 02
4、普通教育 679.78 679.69 0.09205 02 01 学前教育 679.78 679.69 0.09205 09 教育费附加安排的支出 47.25 47.25205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 47.25 47.25 208 社会保障和就业支出 102.98 102.98 208 05 行政事业单位离退休 102.98 102.98 208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 57.28 57.28 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 45.70 45.70 210 医疗卫生与计划生育支出 28.87 28.87 4210 05 医疗保障 2
5、8.87 28.87 210 05 02 事业单位医疗 28.87 28.87221 住房保障支出 20.64 20.64221 02 住房改革支出 20.64 20.64221 02 01 住房公积金 20.64 20.6452016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 895.20 878.23 16.97 205 教育支出 742.50 725.73 16.77205 02 普通教育 678.48 678.48 0.00205 02 01 学前教育 678.48 678.48
6、0.00205 09 教育费附加安排的支出 64.02 47.25 16.77205 09 99 其他教育费附加安排的支出 64.02 47.25 16.77208 社会保障和就业支出 102.98 102.98 0.00208 05 行政事业单位离退休 102.98 102.98 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 57.28 57.28 0.00208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 45.70 45.70 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 28.87 28.87 0.006210 05 医疗保障 28.87 28.87 0.00210 05
7、02 事业单位医疗 28.87 28.87 0.00221 住房保障支出 20.64 20.64 0.00221 02 住房改革支出 20.64 20.64 0.00221 02 01 住房公积金 20.64 20.64 0.00229 其他支出 0.20 0.00 0.20229 99 其他支出 0.20 0.00 0.20229 99 01 其他支出 0.20 0.00 0.2072016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 879.43 一、一般公共服务支出 0.00
8、 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 742.41 742.41 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 102.98 102.98 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 28.87 28.87 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三
9、、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 20.64 20.64 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 879.43 本年支出合计 894.91 894.91 0.00年初财政拨款结转和结余 16.93 年末财政拨款结转和结余 1.45
10、1.45 0.00一般公共预算财政拨款 16.93 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 896.36 总计 896.36 896.36 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 742.41 725.64 16.77205 02 普通教育 678.39 678.39 0.00205 02 01 学前教育 678.39 678.39 0.00205 09 教育费附加安 排的支出 64.02 47.25 16.77205 09 99其他教育费附加安排的支出64.
11、02 47.25 16.77208 社会保障和就 业支出 102.98 102.98 0.00208 05 行政事业单位 离退休 102.98 102.98 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出57.28 57.28 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出45.70 45.70 0.00210 医疗卫生与计 划生育支出 28.87 28.87 0.00210 05 医疗保障 28.87 28.87 0.00210 05 02 事业单位医 疗 28.87 28.87 0.00221 住房保障支出 20.64 20.64 0.00221 02 住房改革支出 2
12、0.64 20.64 0.00221 02 01 住房公积金 20.64 20.64 0.00合计 894.91 878.14 16.77102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 648.70 648.70 -301 01 基本工资 72.40 72.40 -301 02 津贴补贴 14.52 14.52 -301 03 奖金 26.97 26.97 -301 04 其他社会保障缴费 39.69 39.69 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -
13、301 07 绩效工资 279.32 279.32 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 57.28 57.28 -301 09 职业年金缴费 45.70 45.70 -301 99 其他工资福利支出 112.83 112.83 -302 商品和服务支出 148.79 - 148.79302 01 办公费 7.51 - 7.51302 02 印刷费 0.73 - 0.73302 03 咨询费 0.80 - 0.80302 04 手续费 0.52 - 0.52302 05 水费 3.90 - 3.90302 06 电费 6.08 - 6.08302 07 邮电费 0.98 - 0.983
14、02 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 44.11 - 44.11302 11 差旅费 0.00 - 0.00302 12 因公出国(境)费用 0.00 - 0.00302 13 维修(护)费 20.51 - 20.51302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 4.89 - 4.89302 17 公务接待费 0.00 - 0.00302 18 专用材料费 12.78 - 12.78302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 0.48 - 0.48302 27 委托业务费 2.62 - 2.62302 28 工会经费 15.95 - 15.95302 29 福利费 11.41 - 11.41302 31 公务用车运行维护费 0.00 - 0.00302 39 其他交通费用 0.08 - 0.08302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 15.44 - 15.44