标准编号生效日期2008年1月1日版次B 版管理评审控制程序第0次修改页码1/41 目的 对质量体系的运行情况进行评审,以确保质量体系持续的适宜性和实施的有效性。 2 适用范围适用于本公司质量体系运行的管理评审。3 职责和权限3.1总经理负责策划并主持管理评审、审批管理评审报告。3.2管理者代表组织评审的准备工作,报告质量体系的运作情况,检查督促评审决议的落实工作。3.3 体系办是归口管理部门,负责管理评审的综合性管理工作3.3.1 负责提供内、外部质量体系审核材料。3.3.2 负责收集、综合相关的信息资料。3.3.3 负责编制评审所需的相关文件。3.4 销售部负责提供顾客的期望和要求的具体内容及顾客投诉状况报告。3.5 生产部负责提供生产状况报告及设备状况报告。3.6品管部负责提供生产过程质量控制信息报告和最终产品质量报告。3.7技术部负责提供技术工艺运作情况报告。3.8物料部负责提供材料供给状况,原材料质量稳定情况报告和供应商状况报告。3.9行政部负责提供人力