农村信用社--年度呆账核销专项审计报告(共5页).doc

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资源描述

农村信用合作联社2018年度呆账核销专项审计报告 为进一步规范呆账核销管理,有效防范道德风险、增强风险防控能力,促进联社健康发展,根据 省财政厅转发关于印发金融企业呆账核销管理办法(2017年版)的通知(陕财办金201767号), 联社于2019年1月17日至23日对全县2018年度呆账核销情况进行了专项审计。现将审计情况报告如下:一、基本情况(一)业务经营基本情况截至2018年底, 联社内设职能部门 个,管辖信用社(含联社营业部) 个、分杜 个,营业机构共计个,在岗职工 人。各项存款余额 万元、各项贷款余额 万元,其中不良贷款余额 万元。(二)呆账核销基本情况2018年, 联社分三次组织贷款呆账核销共计笔,金额 元。其中:2018年6月贷款呆账核销 笔,金额 元;2018年8月贷款呆账核销 笔,金额 元;2018年9月贷款呆账核销 笔,金额 元。 联社对6-9月份呆账核销贷款进行了责任认定,对其中 笔

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