1、1浦东新区大团镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区大团镇财政所概况一、主要职能承担镇财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资金管理、财务会计管理等具体工作。二、机构设置根据上述职责,浦东新区大团镇财政所不设内设机构。 2第二部分 浦东新区大团镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 131.79 一、一般公共服务支出 137.21其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入
2、 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.59 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 132.38 本年支出合计 137.21用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 6.64 年末结转和结余 1.81总计 139.02 总计 139
3、.0232016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 132.38 131.79 0.59201 一般公共服务支出 132.38 131.79 0.59201 05 信息统计事务 8.17 8.17 201 05 99 其他统计信息事务支出 8.17 8.17 20106 06 财政事务 124.21 123.62 0.59201 06 50 事业运行 124.21 123.62 0.59 42016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项
4、目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 137.21 129.04 8.17 201 一般公共服务支出 137.21 129.04 8.17201 05 信息统计事务 8.17 8.17201 05 99 其他统计信息事务支出 8.17 8.1720106 06 财政事务 129.04 129.04201 06 50 事业运行 129.04 129.0452016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 131.79 一、一般公共服务支出 133.
5、15 133.15 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 131.79 本年支出合计 133.15 133.15 年初财政拨款结转和结余 2.05 年末财政拨款结转和结余 0.69 0.
6、69 一般公共预算财政拨款 2.05 政府性基金预算财政拨款 总计 133.84 总计 133.84 133.84 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 133.15 124.98 8.17201 05 信息统计事务 8.17 8.17201 05 99 其他统计信息事务支出 8.17 8.1720106 06 财政事务 124.98 124.98201 06 50 事业运行 124.98 124.98合计 133.15 124.98 8.1782016年度
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 114.57 114.57301 01 基本工资 17.79 17.79301 02 津贴补贴 0.13 0.13301 03 奖金 6.66 6.66301 04 其他社会保障缴费 19.04 19.04301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 45.21 45.21301 08 机关事业单位基本养老保险缴费301 09 职业年金缴费 4.44 4.44301 99 其他工资福利支出 21.30302 商品和服务支出 6.0
8、7 6.07302 01 办公费 1.72 1.72302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.24 0.24302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费 0.3 0.3302 16 培训费 0.12 0.12302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 1.69 1.69302 2
9、9 福利费 1.9 1.9302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 0.1 0.19303 对个人和家庭的补助 4.34 4.34303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费 0.44 0.44303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 3.9 3.9303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 124.98 118.91 6.07102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数02 0 0.2 0