1、1浦东新区张江镇财政所 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区张江镇财政所概况一、主要职能镇政府财政预算编制管理,组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉及补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财务会计管理等。二、机构设置根据上述职责,浦东新区张江镇财政所无内设机构。2第二部分 浦东新区张江镇财政所 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 184.97 一、一般公共服务支出 168.33其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支
2、出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1.40 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 10.26九、医疗卫生与计划生育支出 3.78十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 2.96二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 186.37 本年支出合计 185.33用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 0.05 年末结转和结余 1.09总计 186
3、.42 总计 186.4232016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 186.37 184.97 1.40 201 一般公共服务支出 169.37 167.97 1.40201 06 财政事务 169.37 167.97 1.40201 06 50 事业运行 169.37 169.97 1.40208 社会保障和就业支出 10.26 10.26 208 05 行政事业单位离退休 10.26 10.26 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.33 7.33
4、208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.93 2.93210 医疗卫生与计划生育支出 3.78 3.78210 05 医疗保障 3.78 3.78210 05 02 事业单位医疗 3.78 3.78221 住房保障支出 2.96 2.964221 02 住房改革支出 2.96 2.96221 02 01 住房公积金 2.96 2.96 52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 185.33 185.33 201 一般公共服务支出 168.33 168.33201
5、06 财政事务 168.33 168.33201 06 50 事业运行 168.33 168.33208 社会保障和就业支出 10.26 10.26208 05 行政事业单位离退休 10.26 10.26208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.33 7.33208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.93 2.93210 医疗卫生与计划生育支出 3.78 3.78210 05 医疗保障 3.78 3.78210 05 02 事业单位医疗 3.78 3.78221 住房保障支出 2.96 2.966221 02 住房改革支出 2.96 2.96221 02 01 住房
6、公积金 2.96 2.9672016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 184.97 一、一般公共服务支出 167.97 167.97 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 10.26 10.26 九、医疗卫生与计划生育支出 3.78 3.78 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服
7、务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.96 2.96 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 184.97 本年支出合计 184.97 184.97 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 184.97 总计 184.97 184.97 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 167.97 167.97201 06 财政
8、事务 167.97 167.97201 06 50 事业运行 167.97 167.97208 社会保障和就业支出 10.26 10.26208 05 行政事业单位离退休 10.26 10.26208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.33 7.33208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出2.93 2.93210 医疗卫生与计划生育支出 3.78 3.78210 05 医疗保障 3.78 3.78210 05 02 事业单位医疗 3.78 3.78221 住房保障支出 2.96 2.96221 02 住房改革支出 2.96 2.96221 02 01 住房公积金 2.96
9、2.96合计 184.97 184.97102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 124.62 124.62301 01 基本工资 13.06 13.06301 02 津贴补贴 3.63 3.63301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 5.14 5.14301 06 伙食补助费 3.88 3.88301 07 绩效工资 34.23 34.23301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.33 7.33301 09 职业年金缴费 2.93 2.93
10、301 99 其他工资福利支出 54.42 54.42302 商品和服务支出 48.81 48.81302 01 办公费 1.87 1.87302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.09 0.09302 05 水费 0.29 0.29302 06 电费302 07 邮电费 0.71 0.71302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 0.04 0.04302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 5.37 5.37302 14 租赁费 0.12 0.12302 15 会议费302 16 培训费 0.27 0.27302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.84 0.84302 27 委托业务费 18.00 18.00302 28 工会经费 6.44 6.44302 29 福利费 3.90 3.90302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 10.87 10.87