单证控制制度一、目的: 为进出口业务的正常发展,减少工作出错率,根据中华人民共和国海关法、中华人民共和国海关稽查条例及有关规定,特制定进出口单证管理制度(以下简称本制度),作为公司进出口单证复核的依据。二、适用范围:公司所有进出口单证三、职责: 1、公司审单处同事负责入区单证的初步审核; 2、公司客服部同事负责出区单证的制单与初步审核; 3、公司关务部同事负责需要归类单证的审核与制作;4、公司预录入人员负责报关单的预录入及申报;5、公司单证核对人员负责核对报关资料与报关单一致性的核对工作,确保单证一致。四、工作规范:1、公司审单处同事对收到的资料进行初步的审核,并按照公司的编号规则对其进行编号、分类,根据不同用途分发各部门同事,按照编号将简略信息录入公司系统;1.1审单方式审单方式 1)自检:有关人员对自己所制单证的质量进行审核; 2)复检:前台收单员从制单员处接到报关资料后,按制单审核中规定的方法和步骤进行审核; a、若复检合格或修改合格后,前台收