合同审计管理办法 AW-SJ01-02*实业集团有限公司合同审计管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司合同审计工作,加强风险防范,维护公司合法权益,根据*集团内部审计制度以及中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定、中华人民共和国合同法特制定本办法。第二条 合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。第三条 合同审计是指内部审计机构和人员对合同的签订、履行、变更、终止过程及合同管理进行独立客观的监督和评价活动。 第四条 通过合同审计,有助于完善合同各条款;有助于强化企业内部控制机制,加强相关业务部门责任;有助于确保合同合法合规,避免或减少经济纠纷,防范合同风险;有助于依法维护合同当事人的合法权益。第五条 本制度适用于公司内部各类组织或其关联组织的内部合同审计机构、内部合同审计人员及其从事的合同审计活动。第二章 范 围
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