1、 K3 期末结账操作手册1、 确认所有的业务单据处于审核状态:外购入库单、生产领料单、产品入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、盘盈入库单、盘亏单、成本调整单、委外加工入库单、委外加工出库单。2、 确认其他出库单、其他入库单、盘盈单、盘亏单有价格。3、 供应链-存货核算-外购入库核算(没有采购模块可以不用操作此步骤,有采购发票的必须操作此步骤)4、 财务会计-实际成本-产量归集-投入产量录入- 确定。5、 点击左上角引入-选择覆盖引入本期数据 -点下一步-点击下一步,提示引入数据成功-点击完成。并确认,投入产量数量是否与产品入库单数量一致,一致进行下一步操作。5、财务会计-实际成本-费用
2、归集-人工费用、折旧费用、其他费用录入折旧费用录入:点击新增-输入部门代码、金额、日期,点击保存。 (人工费用同下图所示)其他费用录入:点击新增-输入要素费用代码、部门代码、金额、日期,点击保存6、 在产品分配标准:7、自定义费用分配标准录入,双击打开:点击确定:输入售价,点击保存,然后退出。8、财务会计-实际成本-成本计算-产成品成本计算(双击打开) 。9、提示计算成功,点击完成,成本计算完成。点击期末处理,成本结账。 。10:供应链-存货核算-出库核算-产成品出库核算(双击打开)11、供应链单据生成凭证:供应链-存货核算- 凭证管理-生成凭证。双击打开再要生成平整的单据类型上打钩,点击重新设置-记账标志选择未记账- 点击确定。会出现