关于财务收支审计的管理层声明书 天职国际会计师事务所并注册会计师:本公司已委托贵所对本公司二年度的财务收支情况进行审计,并出具专项审计报告。为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作,谨就有关情况声明如下:1.本公司承诺,按照企业会计准则和企业会计制度/财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是我们的责任。2.本公司已依照企业会计准则和企业会计制度/财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定编制了二年度财务报表,该等财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。3.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错误,是本公司管理层的责任。4.本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定,公允反映本公司财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表总体均不具有重大影响。5.本公司已向贵事务所提供了: