广西壮族自治区桂林路政执法支队.DOC

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资源描述

1、1广西壮族自治区桂林路政执法支队直属大队2016 年决算2目 录第一部分:概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况二、2016 年度一般公共预算支出决算情况三、2016 年度政府性基金支出决算情况四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

2、费支出决算3情况说明五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分、名词解释。第一部分:单位概况一、主要职能:广西壮族自治区桂林路政执法支队直属大队隶属于广西壮族自治区桂林路政执法支队,由桂林路政执法支队直接管理,下辖灵川、荔浦两个固定治超站,主要职能是负责组织实施、指导和监督固定治超站的公路治超执法工作,负责宣 传 、 贯 彻 执 行 公 路 管 理 的 法 律 、 法 规 和 规 章 , 实 施 公 路路 面 巡 查 执 法 , 依 法 查 处 各 种 违 反 公 路 管 理 法 律 、 法 规 、规 章 的 案 件 , 维 护 公 路 路 产 不

3、 受 侵 占 和 破 坏 , 保 障 公 路 完好 、 安全和畅通。二、部门决算单位构成:单位代码:305013004002单位名称:广西壮族自治区桂林路政执法支队直属大4队第二部分: 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 967.85 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 九、医疗卫生与计划生育支出 5.50 十三、交通运输支出 1001.54 十九、住房保障支出 7.76 本年收入合计 967.85 本年支出合计 1

4、014.80用事业基金弥补收支差额 46.96 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 1014.80 支出总计 1014.80注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 967.85 967.852100502 事业单位医疗 5.50 5.502140108 公路路政管理 954.59 954.59210201 住房公积金 7.76 7.76注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三:支出决算表

5、单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1014.80 141.77 873.03 2100502 事业单位医疗 5.50 5.50 2140108 公路路政管理 1001.54 128.51 873.03 210201 住房公积金 7.76 7.76 注:本表反映部门本年度各项支出情况。7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 967.8

6、5 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 九、医疗卫生与计划生育支出24 5.50 5.50 8 十三、交通运输支出 25 954.59 954.59 9 十九、住房保障支出 26 7.76 7.76 10 27 11 28 本年收入合计 12 967.85 本年支出合计 29 967.85年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 8合计

7、17 967.85 合计 34 967.85 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 967.85 141.77 826.08 2100502 事业单位医疗 5.50 5.50 2140108 公路路政管理 954.59 128.51 826.08 2210201 住房公积金 7.76 7.76 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费经济分类

8、科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 86.68 302 商品和服务支出 40.8330101 基本工资 64.67 30201 办公费 3.7330102 津贴补贴 30202 印刷费 0.9530104 其他社会保障缴费 7.18 30205 水费 0.5730108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.66 30206 电费 2.05 30109 职业年金缴费 5.17 30207 邮电费 2.0330199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 1.11303 对个人和家庭的补助 14.26 30211 差旅费 8.3230301 离休费 3021

9、3 维修(护)费 0.8930302 退休费 3.27 30215 会议费 2.2730311 住房公积金 7.76 30216 培训费 0.65 30217 公务接待费 0.3030313 购房补贴 30226 劳务费 0.6230399 其他对个人和家庭的补助支出 3.23 30228 工会经费 1.2930229 福利费 2.0030231 公务用车运行维护费 13.9730299 其他商品和服务支出 0.08399 其他资本性支出其他支出 039901 其他支出赠与 0 人员经费合计 100.94 公用经费合计 40.83 10注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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