审计部职责范围7页.docx

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资源描述

审计部职责范围一、 管理权限与义务:1. 有权根据审计实际情况,定期向上级提交审计意见书。2. 有权定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理制度。3. 有权查阅被审计单位相关的文件资料,参加被审计单位的有关会议。4. 对涉及审计中的有关事项,有权向被审计单位和有关人员进行调查,并要求被审计单位报送相关资料、文件。5. 对正在进行损害公司利益的行为,有权做出及时的制止决定,制止无效时,上报董事长处理。6. 有权对阻挠妨碍审计工作、拒绝提供有关资料的单位和个人,经董事长同意,追究有关责任人员的责任。7. 有权对审计出的严重问题,提请相关部门给予直接责任人行政降级和撤职处分;情节严重、构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。8. 有权制定本部门年度、月度工作计划,并审核。9. 有权对部门内审团队进行考核。10. 有权审批本部门费用开支。二、 管理职能:1. 对公司所辖范围内各部门、分公司进行管理审计(包括内控制度的完善、评价及提供适当的管理诊断)。2. 对公司制度执行情况进行测评。3. 对公司所辖范围内各部门、分公司专项经济效益、

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