审计管理制度制度类别: 经营管理基本制度 .文件编号: . 拟订部门: 集团监察审计部 .审 定 人: . 次数编制日期审核日期批准日期首次234修订发布记录本制度经 董事会 2014年12月31日审议批准,第 一 次发布。本制度由 集团监察审计部 负责解释,最终解释权归 集团总经理办公会 。2015年 1 月 1日发布 2015 年 1 月 1日生效实施目录审计管理制度31.0目的32.0适用范围33.0制度33.1审计原则33.2审计依据33.3职责与权力33.4审计内容33.5审计工作制度43.6审计程序及方法43.7处罚制度73.8附则10附件:审计
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