1、181. 审计监督权运行流程图承办机构:审计业务股室服务电话:6222571监督电话:6227575根据法律规定,围绕县委县政府中心工作和上级审计机关工作要求,编制年底审计项目计划(草案)报县政府批准后下达审计项目计划(经济责任审计项目可由县委组织部委托)审计局组成审计组,组织审前调查,编制审计实施方案,送达审计通知书提交局审计业务会议审定审计实施现场:依照法定程序取得审计证据,作出审计记录并审核审计组提出审计报告,以审计机关的名义征求被审计单位(人员)或者被调查单位的意见审计组研究反馈意见后,代拟审计报告等结论性文书符合听证条件的,向被审计单位或者个人送达听证告知书提交听证报告审计机关根据听
2、证建议做出决定要求听证的,审计机关组织听证不要求听证按照审计机关审批流程报请分管局长、局长签发审计报告等结论性文书向被审计单位和有关人员送达审计结论性文书依照法定程序进行复核、审理按照规定检查审计整改情况审计项目档案立卷归档根据法律法规要求,向党委政府有关部门通报或者向社会公布审计结果192.社会审计机构审计报告核查权运行流程图承办机构:审计业务股室服务电话:6222571监督电话:6227575审计实施过程中,根据实际情况对社会审计机构为被审计单位出具的相关审计报告进行核查并送达核查通知书安排子项目审计人员或者相关人员负责核查工作依照法定程序对社会机构出具的相关报告是否符合法律、法规和执业准
3、则等情况进行核实和检查,取得审计证据,作出审计记录并审核审计组提出审计报告,就涉及反映核查情况和核查结果事项征求被核查机构的意见审计组研究反馈意见后,代拟审计报告;对社会审计机构及其相关人员违法违规和执业准则等情况, ,代拟审计移送处理书依照法定程序进行复核、审理提交局审计业务会议审定按照审计机关审批流程报请分管局长、局长签发审计报告、审计移送处理书等结果类文书向被核查社会审计机构送达核查结果根据法律法规要求,向社会公布对社会审计机构相关审计报告核查结果根据问题类别,分别向财政部门、证券监督管理机构或者司法机关送达移送处理书按照规定检查整改落实情况203.内部审计工作指导监督权运行流程图承办机
4、构:审计业务股室服务电话:6222571监督电话:6227575组织内部审计人员参加审计业务加强对内部审计人员的培训编制内部审计工作指导监督计划对内部审计工作进行指导和监督要求被审计点位提供内部审计资料组织制定内部审计工作发展规划,推动建立健全内部审计制度评价和运用内部审计结果起草或者制定有关内部审计工作的法规、规章和制度监督检查内部审计职责履行情况对核查或审计发现的问题,监督相关单位整改214.审计处理权运行流程图承办机构:审计业务股室服务电话:6222571监督电话:6227575在审计过程中,发现被审计单位存在违反国家规定的财政、财务收支行为依照法定程序进行复核、审理依照法定程序取得审计
5、证据,作出记录并审核审计组提出审计报告,以审计机关的名义征求被审计单位(个人)或者被调查单位的意见审计组研究反馈意见后,对审计报告中涉及违反国家规定的财政财务收支行为,需作出处理处罚决定的,代拟审计决定书、审计移送处理书对被审计单位违反国家规定的财政、财务收支行为,在法定职权范围内采取处理措施提交局审计业务会议审定按照审计机关审批流程报请分管局长、局长签发审计决定书、审计移送处理书对被审计单位所执行的上级主管部门有关财政、财务收支的规定与法律、行政法规相抵触的,向有关主管部门提出纠正建议对依法应当追究有关人员责任的,向有关主管机关、单位提出给予处分的建议对依法应当由有关主管机关处理、处罚的,移
6、动有关主管机关;涉嫌犯罪的,移送司法机关向被审计单位和有关人员送达审计决定书按照规定跟踪检查审计决定执行情况225.要求报送资料权运行流程图承办机构:审计业务股室服务电话:6222571监督电话:6227575审计人员对被审计单位报送的资料进行确认,取得被审计单位负责人对本单位提供资料的真实性和完整性的书面承诺项目执行机构组成审计组,制发审计通知书,按照法律法规要求,通知被审计单位报送资料送达报送资料清单,明确提交资料期限,要求被审计点位提供与审计有关的资料按照管理规定和使用被审计单位报送的资料对拒绝和拖延提供与被审计单位有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的,由审计机关责令改正,可以通报批评,给予警告;拒不改正的,依法追究被审计单位和直接负责人的主管人员及其他直接负责人员责任